應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵?簡(jiǎn)易計(jì)稅
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),有銷項(xiàng)有進(jìn)項(xiàng),還有加計(jì)抵減10%進(jìn)項(xiàng),這部分需要體現(xiàn)出來(lái)嗎?平常都是按銷?進(jìn)的差額直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交
老師,我們公司本月銷項(xiàng)稅額26萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額勾選了19萬(wàn),按道理要交7萬(wàn)的稅,但是我們有一個(gè)加計(jì)抵減額,上個(gè)月剩余的抵減額加上本期的抵減額一共6萬(wàn),正好要交26?19?6=1萬(wàn)的稅。這個(gè)抵減額我怎么做賬?
一般納稅人未交增值稅是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),再減加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng),那么進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和減免的稅額會(huì)影響這個(gè)未交增值稅嗎
每個(gè)月需要交的增值稅=銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?加計(jì)抵減?簡(jiǎn)易計(jì)稅是嗎?是這樣計(jì)算的嘛?
老師,我們是一般納稅人同時(shí)享受簡(jiǎn)易計(jì)稅。每月進(jìn)項(xiàng)稅額按比列轉(zhuǎn)出?,F(xiàn)在銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)是負(fù)數(shù),增值稅應(yīng)該如何計(jì)稅呢?
老師 這題不會(huì) 麻煩講解一下
老師,商品購(gòu)銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,當(dāng)月銷售次月結(jié)賬開(kāi)票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費(fèi)辦公費(fèi)還是材料費(fèi)
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應(yīng)該先暫估入庫(kù)?
老師,請(qǐng)問(wèn)新開(kāi)的工廠,新車間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報(bào)增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購(gòu)銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)因其他權(quán)益工具投資,對(duì)方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計(jì)入其他綜合收益
老師,這個(gè)月有留底抵欠稅還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對(duì)不對(duì)? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
?上月留底是啥意思?我們現(xiàn)在留底還有6萬(wàn)多,一個(gè)月的增值稅也交不了6萬(wàn)多?
有的月份銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)就形成留抵可
已經(jīng)有上年留底了,還怎么減?
一樣的計(jì)算公式呀
上年留底遠(yuǎn)比當(dāng)月應(yīng)交增值稅多多了,那怎么減,最后不是負(fù)數(shù)了嗎?
公式就是那樣的呀,至于計(jì)算結(jié)果是什么樣就那樣了呀
減去留底是負(fù)數(shù)的話,是不是不要交稅?
正數(shù)才交稅呀,負(fù)數(shù)就是留抵