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結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),有銷項(xiàng)有進(jìn)項(xiàng),還有加計(jì)抵減10%進(jìn)項(xiàng),這部分需要體現(xiàn)出來嗎?平常都是按銷?進(jìn)的差額直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交

2022-07-11 11:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-11 12:03

同學(xué)你好 對的 需要體現(xiàn)出來的

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快賬用戶3915 追問 2022-07-11 12:04

進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)不需要吧老師

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-11 12:09

?計(jì)提加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

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同學(xué)你好 對的 需要體現(xiàn)出來的
2022-07-11
你好 填寫加計(jì)扣除抵減金額
2021-02-03
你好,要先做下面的這些分錄的,之后再賺到未交增值稅里
2021-05-09
加計(jì)扣除是在實(shí)際交稅的時(shí)候直接抵就行了。 繳納稅款的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,其他收益。
2023-05-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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