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老師,我本月預繳上季度的企業(yè)所得稅比上月計提的多,因此出現我應交稅費余額與資產負債表里面不一致現象,應該怎么處理

2023-02-03 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-03 16:07

你好 多計提 的紅沖處理?

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快賬用戶5518 追問 2023-02-03 16:08

怎么沖啊?

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齊紅老師 解答 2023-02-03 16:11

你好 原來負數 分錄就是紅沖了?

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快賬用戶5518 追問 2023-02-03 16:13

什么分錄啊

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齊紅老師 解答 2023-02-03 16:18

借應交稅費,貸所得稅費用?

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快賬用戶5518 追問 2023-02-03 16:21

我家是小規(guī)模,我計提上個季度的企業(yè)所得稅,上個季度是22年第四季度,我直接紅沖就可以嘛?需要用到以前年度損益這個科目么

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齊紅老師 解答 2023-02-03 16:27

你好 小準則? 借應交稅費,貸未分配利潤?

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你好 多計提 的紅沖處理?
2023-02-03
你好 這個你要調整回來 借:應交稅費 貸:所得稅費用
2023-02-03
你好 ;? 對不上; 你核對下是什么原因 ;必須要對上哦 ; 如果對不上的話? 看你們報表寫錯了的要去修改的??
2022-04-06
你好;? ? ? 你如果跨年損益調整了? ? 所得稅科目; 你 勾稽關系就是會有這個差異金額的??
2023-02-08
同學,你好,這個必須的找到原因,所以你的查一下是哪個月開始不一樣的。
2021-09-28
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