你好 多計提 的紅沖處理?
老師你好,有個問題請教一下。上年度的資產負債表里,期末余額 資產和負債是平的,但今年的年初余額里 資產和負債不平了,應交稅費里多了一些金額,我看了一下,是1月份交的去年4季度的增值稅。這種情況應該怎么調整?資產負債表不平了。
老師。做匯算清繳后,發(fā)現負債類的應交稅金增值稅、企業(yè)所得稅、附加稅余額跟12月份增值稅申報表里面余額不一致。這個怎么處理。
老師,我本月預繳上季度的企業(yè)所得稅比上月計提的多,因此出現我應交稅費余額與資產負債表里面不一致現象,應該怎么處理
老師,我本月預繳上季度的企業(yè)所得稅比上月計提的多,因此出現我應交稅費余額與資產負債表里面不一致現象,應該怎么處理
老師想問一下,現在做完一月的賬,發(fā)現企業(yè)所得稅明細賬不平的。2022第一季度是暫估了38萬多企業(yè)所得稅,四月交了,五月匯算清繳了,12月底計提了五十多萬,余額38萬,實際上應交稅費應交企業(yè)所得稅這里貸方余額已經在第一季度交了,現在怎么辦?
小規(guī)模納稅人和一般納稅人在什么科目什么情況下該用含稅價或者是不含稅價入賬怎么辨別
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購進貨物煙酒禮品用于贈送客戶賬務處理應該怎么核算
公司購進貨物煙酒禮品用于公司內部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應收應付全部調平到其他應付款賬戶,其他應付款賬戶余額調平到營業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個數字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現24年有一張專票,系統(tǒng)已經勾選認證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計提和申報繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計提,怎么處理?
老師,9月我已經結賬了,現在這家供應商的貨款說是配送金額上扣減8個點折扣價。那我是在10月份做一筆折扣的賬務處理嗎?
請教一下印花稅咋報的,跟收入采購數據對不上呢,外賬報的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點懵逼學的
怎么沖啊?
你好 原來負數 分錄就是紅沖了?
什么分錄啊
借應交稅費,貸所得稅費用?
我家是小規(guī)模,我計提上個季度的企業(yè)所得稅,上個季度是22年第四季度,我直接紅沖就可以嘛?需要用到以前年度損益這個科目么
你好 小準則? 借應交稅費,貸未分配利潤?