第35項“即征即退實際退稅額”,填寫納稅人本期因符合增值稅即征即退優(yōu)惠政策規(guī)定,而實際收到的稅務機關返還的增值稅稅額?!氨灸昀塾嫛保瑸槟甓葍?nèi)各月數(shù)之和。
老師,請問下增值稅申報表表一里,即征即退申報第7行12例要不要填寫?我們是享受即征即退70%
軟件行業(yè)增值稅申報主表第12行的即征即退項目進項稅額怎么填?
增值稅申報表表即征即退項目第35行本月數(shù)應該填實際收到稅款月數(shù)據(jù)還是應該填所屬期數(shù)據(jù),我某月申請的退款有好幾個月一起申請的。
老師,企業(yè)增值稅實行50%的即征即退,申報時主表第35行“即征即退實際退稅額”填不填數(shù)字?
#提問#老師在增值稅申報報表中2023年7月即征即退第14行出現(xiàn)了負數(shù),后期一直就出現(xiàn)在即征即退上期留抵額數(shù)據(jù)。原因是當時申報時有紅字發(fā)票然后就出現(xiàn)了即征即退中的第14行的數(shù)據(jù),現(xiàn)在更改,這該調(diào)整
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結轉成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
因為即征即退的返還稅款還沒有申請呢,一般是年底才申請呢,那就是現(xiàn)在不用填數(shù)字?
那就是現(xiàn)在不用填數(shù)字