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#提問#老師在增值稅申報(bào)報(bào)表中2023年7月即征即退第14行出現(xiàn)了負(fù)數(shù),后期一直就出現(xiàn)在即征即退上期留抵額數(shù)據(jù)。原因是當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)有紅字發(fā)票然后就出現(xiàn)了即征即退中的第14行的數(shù)據(jù),現(xiàn)在更改,這該調(diào)整

2024-11-11 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-11 09:51

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出14行 這個(gè)不對 當(dāng)月只出現(xiàn)一次就可以 截圖看下

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快賬用戶3533 追問 2024-11-11 10:04

第一個(gè)是當(dāng)時(shí)錯(cuò)的那個(gè)月,第二個(gè)是第二月后面延續(xù)每個(gè)月都是這樣

第一個(gè)是當(dāng)時(shí)錯(cuò)的那個(gè)月,第二個(gè)是第二月后面延續(xù)每個(gè)月都是這樣
第一個(gè)是當(dāng)時(shí)錯(cuò)的那個(gè)月,第二個(gè)是第二月后面延續(xù)每個(gè)月都是這樣
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齊紅老師 解答 2024-11-11 10:08

開了紅字發(fā)票是銷售方開的,還是你們自己開出去?

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快賬用戶3533 追問 2024-11-11 10:09

銷售方開的

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齊紅老師 解答 2024-11-11 10:10

你好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么能是一個(gè)負(fù)數(shù)?別人開了負(fù)數(shù)發(fā)票,你在附表2里面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該是正數(shù)才對呀。

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齊紅老師 解答 2024-11-11 10:10

去更正、修改申報(bào)表。

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快賬用戶3533 追問 2024-11-11 10:12

老師這是我不時(shí)填的附表2

老師這是我不時(shí)填的附表2
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齊紅老師 解答 2024-11-11 10:15

你好,這個(gè)就是你填寫的附表2的然后在主表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶3533 追問 2024-11-11 10:19

是的,當(dāng)時(shí)附表2是這么填的,到主表上就成了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,自動(dòng)跳上去的,我當(dāng)時(shí)沒改,直接保存了

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快賬用戶3533 追問 2024-11-11 10:20

是的,當(dāng)時(shí)附表2是這么填的,到主表上就成了即征即退進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,自動(dòng)跳上去的,我當(dāng)時(shí)沒改,直接保存了

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齊紅老師 解答 2024-11-11 10:26

那你更正吧他出來的有問題呀。

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快賬用戶3533 追問 2024-11-11 10:28

老師它這個(gè)更正需要把當(dāng)月往后幾個(gè)月都需要更正,當(dāng)月我知曉怎么更正,往后起第二個(gè)月怎么更正

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齊紅老師 解答 2024-11-11 10:29

第二個(gè)月打開保存申報(bào)就行。

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齊紅老師 解答 2024-11-11 10:29

以后的每個(gè)月都是打開保存一下就可以。

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快賬用戶3533 追問 2024-11-11 10:31

就是當(dāng)月多繳491.44元,這個(gè)怎么退回的

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齊紅老師 解答 2024-11-11 10:31

看一下它會(huì)自動(dòng)留底的吧。

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快賬用戶3533 追問 2024-11-11 10:38

老師你說的自動(dòng)留底是哪一行,是25行嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-11 10:39

在20行的期末留底里面。

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快賬用戶3533 追問 2024-11-11 10:42

修改當(dāng)月是不是還得要修改填寫個(gè)期末留底稅額

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快賬用戶3533 追問 2024-11-11 10:43

期末留底稅額現(xiàn)在是0

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齊紅老師 解答 2024-11-11 10:44

你好,你修改前面的數(shù)據(jù),期末留底,它自動(dòng)出來。

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快賬用戶3533 追問 2024-11-11 10:55

沒有,他還是顯示的是0

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齊紅老師 解答 2024-11-11 10:56

截圖你修改的數(shù)據(jù)我看下 改正之后的

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進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出14行 這個(gè)不對 當(dāng)月只出現(xiàn)一次就可以 截圖看下
2024-11-11
您好 正規(guī)處理是報(bào)表填寫錯(cuò)誤做更正申報(bào) 報(bào)表數(shù)據(jù)一般不會(huì)自動(dòng)清零 您這情況最好聯(lián)系您稅務(wù)局問一下處理方法,因?yàn)閷?shí)物中各地有差異
2020-12-24
同學(xué)你好 這個(gè)沒有錯(cuò)誤就可以忽略 有問題就要重新報(bào)
2022-09-08
現(xiàn)在你應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅有沒有余額?如果有的話,是借方余額嗎?
2025-04-25
你好 你這個(gè)情況 還得找大廳 大廳幫助申報(bào) 要大廳不能直接申報(bào) 是可以更正 我之前自己作法 是單位人給0申報(bào),之后大廳該表 您可以問下您們大廳這樣可以嗎
2021-07-03
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