進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出14行 這個(gè)不對 當(dāng)月只出現(xiàn)一次就可以 截圖看下
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個(gè)問題是我今天7月2日開票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開過的增值稅專用發(fā)票,然后我就去稅務(wù)局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個(gè)這個(gè)重復(fù)發(fā)票過程中又出了 “匯總操作期間,得先申報(bào)才可將重復(fù)發(fā)票撤走”的提示, 然后我就找我們企業(yè)的會(huì)計(jì)讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報(bào)不交稅操作 , 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個(gè)問題:會(huì)計(jì)在申報(bào)過程又出現(xiàn) 【 您當(dāng)前開票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息,但營改增納稅人類型是應(yīng)稅貨物勞務(wù),無法進(jìn)行申報(bào)提示”】=【出現(xiàn)“應(yīng)稅服務(wù)”問題的原因我找出來了是“我將上個(gè)月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發(fā)票錯(cuò)誤的開成了6%稅率問題】, 那我如何解決出現(xiàn)的這些問題啊,步驟是怎樣的啊,老師
在電子稅務(wù)局平臺(tái)企業(yè)所得稅疑點(diǎn)信息提示表這里推送這個(gè)信息是什么意思,要重新申報(bào)或者更正嗎? 小規(guī)模納稅人增值稅所屬期12月份申報(bào)表20行“其中:小微企業(yè)免稅額”第三、四列“本年累計(jì)”中“貨物及勞務(wù)”+“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”之和>該企業(yè)當(dāng)年企業(yè)所得稅年報(bào)A100000表第11行“加:營業(yè)外收入”數(shù)據(jù)。根據(jù)財(cái)稅〔2008〕151號(hào),直接減免的增值稅和即征即退、先征后退、先征后返的各種稅收(但不包括企業(yè)按規(guī)定取得的出口退稅款),應(yīng)計(jì)入企業(yè)當(dāng)年收入總額。
#提問#老師在增值稅申報(bào)報(bào)表中2023年7月即征即退第14行出現(xiàn)了負(fù)數(shù),后期一直就出現(xiàn)在即征即退上期留抵額數(shù)據(jù)。原因是當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)有紅字發(fā)票然后就出現(xiàn)了即征即退中的第14行的數(shù)據(jù),現(xiàn)在更改,這該調(diào)整
老師您好!2023年所得稅2024年一月份交的,沒有計(jì)提直接交。后來股權(quán)裝讓賬目進(jìn)行調(diào)整,發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該交申請退稅,退回來后沒有紅沖一直掛在賬目上?,F(xiàn)在要進(jìn)行2024年匯算清繳,發(fā)現(xiàn)有所得稅科目有這個(gè)數(shù),報(bào)表是負(fù)數(shù)。如果當(dāng)時(shí)紅沖了報(bào)表就不是負(fù)數(shù)要交所得稅。請問這個(gè)情況現(xiàn)在怎么處理?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
第一個(gè)是當(dāng)時(shí)錯(cuò)的那個(gè)月,第二個(gè)是第二月后面延續(xù)每個(gè)月都是這樣
開了紅字發(fā)票是銷售方開的,還是你們自己開出去?
銷售方開的
你好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么能是一個(gè)負(fù)數(shù)?別人開了負(fù)數(shù)發(fā)票,你在附表2里面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該是正數(shù)才對呀。
去更正、修改申報(bào)表。
老師這是我不時(shí)填的附表2
你好,這個(gè)就是你填寫的附表2的然后在主表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
是的,當(dāng)時(shí)附表2是這么填的,到主表上就成了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,自動(dòng)跳上去的,我當(dāng)時(shí)沒改,直接保存了
是的,當(dāng)時(shí)附表2是這么填的,到主表上就成了即征即退進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,自動(dòng)跳上去的,我當(dāng)時(shí)沒改,直接保存了
那你更正吧他出來的有問題呀。
老師它這個(gè)更正需要把當(dāng)月往后幾個(gè)月都需要更正,當(dāng)月我知曉怎么更正,往后起第二個(gè)月怎么更正
第二個(gè)月打開保存申報(bào)就行。
以后的每個(gè)月都是打開保存一下就可以。
就是當(dāng)月多繳491.44元,這個(gè)怎么退回的
看一下它會(huì)自動(dòng)留底的吧。
老師你說的自動(dòng)留底是哪一行,是25行嗎?
在20行的期末留底里面。
修改當(dāng)月是不是還得要修改填寫個(gè)期末留底稅額
期末留底稅額現(xiàn)在是0
你好,你修改前面的數(shù)據(jù),期末留底,它自動(dòng)出來。
沒有,他還是顯示的是0
截圖你修改的數(shù)據(jù)我看下 改正之后的