同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
計(jì)提的運(yùn)輸票到了之后 分錄怎么做?之前計(jì)提的分錄是 借:管理費(fèi)用 運(yùn)輸費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款(帳套里沒(méi)有預(yù)提分錄) !我想問(wèn)下現(xiàn)在發(fā)票到了 該怎么記 怎么沖減計(jì)提
怎么沖銷(xiāo)這個(gè)預(yù)提分錄,沖銷(xiāo)的分錄怎么做:上年12月份以前的會(huì)計(jì)做了一個(gè)預(yù)提成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 50萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)計(jì)負(fù)債 50萬(wàn)
老師 像這種 之前的計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄是借方銷(xiāo)售費(fèi)用,貸方:預(yù)計(jì)負(fù)債 這個(gè)我做對(duì)了沒(méi)?沖銷(xiāo)的話(huà)分錄是怎么做呢?
老師問(wèn)下,去年2022.12月房租我少計(jì)提了14810,以前我是做分錄借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債這個(gè)科目,發(fā)票到了就借:預(yù)計(jì)負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款 2023.1月收到發(fā)票 借:管理費(fèi)用-房租14810 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債14810 接下來(lái)一個(gè)分錄怎么做
老師有一筆房租之前貸方寫(xiě)的是其他應(yīng)付款備用金 現(xiàn)在這邊的貸方其實(shí)是走公帳的,現(xiàn)在我需要把之前的沖銷(xiāo)掉,然后重新做一筆貸方對(duì)應(yīng)公賬的分錄,沖銷(xiāo)分錄怎么做?之前是借管理費(fèi)用,房租,貸方,其他應(yīng)付款,備用金,
老師好,研發(fā)樣品對(duì)外銷(xiāo)售的收入,轉(zhuǎn)出的研發(fā)費(fèi)用是對(duì)應(yīng)產(chǎn)品所有的還是只需要轉(zhuǎn)出材料費(fèi),我查文件只有材料費(fèi)不能享受加計(jì),那么其他費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎
知道商品名稱(chēng)。HS編碼怎么查?
開(kāi)展會(huì)議購(gòu)買(mǎi)的投屏,計(jì)入辦公費(fèi)還是會(huì)議費(fèi)?
在年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),填報(bào)所有者權(quán)益變動(dòng)表,新增的專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備應(yīng)該填在哪個(gè)位置?是填在所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)的其他那一欄嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)折舊完的在匯算清繳報(bào)表那里要繼續(xù)填寫(xiě)嗎?因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表還是含有這個(gè)數(shù)據(jù)的
母公司員工 采購(gòu)子公司物資可以報(bào)銷(xiāo)在子公司嗎
24年開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票(增值稅已交,但賬務(wù)上未做收入,未交企業(yè)所得稅)25年紅沖那一部分發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)做24年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候這一部分紅沖能否在24年納稅調(diào)減,還是必須得做到25年
老師。我們賬上現(xiàn)在有很多待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。。我上個(gè)月抵扣了幾萬(wàn)元。我要從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到那個(gè)科目。好像還有留抵幾十元。請(qǐng)老師給我做下分錄?
老師這種高速公路先票還能抵進(jìn)項(xiàng)不
老師,假如我們公司給張三轉(zhuǎn)十萬(wàn),用于發(fā)放人工人的工費(fèi),張三需要給我們公司提供哪些資料?
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