有沒有差額,沒有直接發(fā)票貼后面,差額是多少?
老師 公司銷售產(chǎn)品的運(yùn)輸費(fèi) 前期做賬的時(shí)候是 借 銷售費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 預(yù)提費(fèi)用 。發(fā)票回來后是沖銷之前的預(yù)提。后面在 借銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款。現(xiàn)在公司領(lǐng)導(dǎo)讓把運(yùn)費(fèi)做到成本里 怎么做呢
請問:上年計(jì)提了費(fèi)用(跨年支付),掛在其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用。分錄:借:管理費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 本年支付這筆費(fèi)用,但費(fèi)用計(jì)提多了,上年損益已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),請問如何沖減多計(jì)提部分,分錄怎么做?
計(jì)提的運(yùn)輸票到了之后 分錄怎么做?之前計(jì)提的分錄是 借:管理費(fèi)用 運(yùn)輸費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款(帳套里沒有預(yù)提分錄) !我想問下現(xiàn)在發(fā)票到了 該怎么記 怎么沖減計(jì)提
2021年時(shí),預(yù)提費(fèi)用做會(huì)計(jì)分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本-物流運(yùn)輸費(fèi) 87萬 貸:應(yīng)付賬款-預(yù)提應(yīng)付款87萬,現(xiàn)在收到進(jìn)項(xiàng)專票發(fā)票不含稅27萬,稅金1.6萬,請問如何做分錄分錄賬務(wù)處理來沖減之前的預(yù)提費(fèi)用??
你好想問一下企業(yè)有一筆一年的管理費(fèi)用-垃圾清運(yùn)費(fèi)每個(gè)月計(jì)提,已經(jīng)計(jì)提了8個(gè)月,之前做的會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-單位往來,現(xiàn)在本月提前支付了這一筆一年的費(fèi)用,是員工借支付的錢,做的會(huì)計(jì)分錄是:借其他應(yīng)收款-員工往來,貸庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在錢付了票也來了,問這個(gè)怎么做賬呢
老師,我兩份人工費(fèi)的合同,完成了一份費(fèi)用的支付,另一份沒有支付,但是對方給我開具了兩份合同的合計(jì)金額的普票,我想把這張發(fā)票分開,兩次進(jìn)費(fèi)用,怎么去做賬,做分錄???
郭老師,企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率怎么算
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?