同學你好 對的 是這樣的
比如使用差額開票功能,錄入含稅銷售額2000萬元和扣除額1200萬元,系統(tǒng)自動計算稅額38.10萬元和不含稅金額1961.90萬元,備注欄自動打印“差額征稅”字樣。想咨詢三個問題,1.這是開的普票還是專票?2.那么我們作為銷售方可以用自己的進項稅額抵扣這38.1萬銷項稅嗎?3.對方單位收到這張進項普票,可以作為自己的進項抵扣銷項稅額嗎?
1.個人出租住房都繳納什么稅?個稅和房產稅嗎?稅率分別怎么規(guī)定的?2.勞務派遣公司,我是派遣方,開出去的發(fā)票是總額1萬(包括社保個稅工資),在備注欄目備注了差額開票金額(社保個稅的合計數5千)我們是不是以差額后的金額1萬-5千來判定是一般納稅人標準還是小規(guī)模納稅人標準?是差額后的數判斷嗎
老師,甲方讓我們開差額稅票,總費用10萬,員工工資5萬,但是員工工資是甲方發(fā),到時候轉款5萬給我們,差額稅票,我開多少金額呢,是開10萬么,稅(10-5)/1.06*0.05
老師,我想問下,開差額稅票,是不是總金額10萬,扣掉為員工承擔的工資、社保、福利、服裝費用后5萬,計稅呢?發(fā)票金額還是10萬,備注欄:差額征稅5萬,是這樣操作么
老師好,勞務派遣公司當月開也去發(fā)票5萬元,按差額征稅方法開的發(fā)票,當月沒有發(fā)放工資,但他備注欄:差額征稅填寫金額:45000元,想問一下老師。當月做賬我是計提員工工資社保等,然后進項稅額沖抵銷項稅額的??墒堑綄嶋H發(fā)放工資進,發(fā)了48000元,那多發(fā)的3000元要不要補計稅金呀。
老師個體戶經營范圍里只有勞務服務,但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務勞務費的普票,金額含稅70700。外經證也報驗了。風險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
逆流交易,母公司認可子公司的減值么
2023.12.31賬面價值應該是2030?怎么是1800? 題意:應計提230,說明設備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產)又沒有匯兌差額(固定資產)?還有外幣非貨幣性項目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產又要看資產負債表日的匯率,學的好混亂,感覺外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認單,他那邊確認,他那邊給我開了5000元的負數發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進項稅轉出的分錄。當時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進項稅額 貸就是應付賬款。 想問一下,現在進項稅轉出的分錄應該怎么做?
第三道題,我哪里計算錯了。
個人獨資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準備什么?
老師好,這道題第一問答案分母上5%是哪里來的呢?謝謝