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問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?

2025-08-10 23:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-10 23:38

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-08-10 23:40

您好,現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄是:借應(yīng)付賬款5000元,貸銷售費(fèi)用4716.98元,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)283.02元,這樣就把原來抵扣的稅轉(zhuǎn)出來了。

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您好,分錄看了,沒有問題,就是這2個分錄,這個發(fā)票是5月開的紅字發(fā)票, 我們在6.15前申報時要在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024-06-06
同學(xué)您好,您可以按原來分錄做個負(fù)數(shù)分錄,然后再按重開對的發(fā)票做,或者兩份發(fā)票合在一起做,也就是按差額做就可以,借其他應(yīng)付款借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)
2021-02-23
這個復(fù)印件也是可以抵扣的,不需要轉(zhuǎn)出啊
2021-12-24
同學(xué)你好 1.對的 2.對的 3.對的 4.對的 5.對的,這樣做就可以的
2020-10-14
同學(xué)你好 直接沖減當(dāng)時的交稅分錄就行了
2021-02-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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