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老師,我們是建筑工程經(jīng)營范圍如圖,我們現(xiàn)在接了一個污水處理工程,我們屬于分包的,主要材料比如混凝土,水泥,鋼筋等都是對方供應,我們主要是用工,只有少部分材料,想問開發(fā)票內容是工程款合適?還是工程服務合適?還是勞務服務合適?里面沒有建筑勞務可以開勞務服務嗎
老師,我們是建筑工程施工企業(yè),經(jīng)營范圍里面有“建筑裝修裝飾工程”,這個是主營,經(jīng)常要開票。裝飾裝修的品目在諾諾開票上查到是“建筑服務”下面的。但是,我們公司在稅局窗口根據(jù)營業(yè)執(zhí)照范圍給出的品目里只有“其他建筑服務”沒有“建筑服務”,那這個大類我怎么選呢?我在稅局代開發(fā)票系統(tǒng)里截了一個屏,用紅筆圈出來了,老師您看看,我該怎么選這個大類呢?還有,“貨物或應稅勞務名稱、服務名稱”下面,需要手動寫上品目大類才會最終在發(fā)票票面上顯示大類。否則只顯示小類“裝飾裝修”。請問手動寫上去合規(guī)嗎?
老師,請問我們從一個公司那里接到了一個勞務工程,然后我們自己的經(jīng)營范圍只有勞務服務,我們又找到了一個勞務公司為我們去做這個工程,那到時候我們給上游公司開具發(fā)票的時候應該開什么內容,是人力資源勞務服務,還是建筑服務勞務服務呢?
老師你好!我這是主營批發(fā)零售公司,從事貿易的,但經(jīng)營范圍內有建筑裝飾工程施工等項目(沒有相應的資質,只有個勞務資質),開了建筑服務-工程服務的發(fā)票(9%),現(xiàn)在申報了應填在申報表的那一欄?
老師我們是勞務公司經(jīng)營范圍里有裝飾裝修工程,然后我們接了一個裝修拆遷房的活,我們要給甲方開建筑服務-工程款,這種情況人工我們又讓別人弄了,那人工對方要給我們開勞務費發(fā)票,大項要開在什么里面呢
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務服務,但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務勞務費的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項有符合資本化支出的,答案能選這個嗎?
逆流交易,母公司認可子公司的減值么
老師,6月申報個稅的時候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個人就漏申報個稅了。我申報7月份的可以把6月份工資加起來一起申報嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價值應該是2030?怎么是1800? 題意:應計提230,說明設備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負債表日的匯率,學的好混亂,感覺外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認單,他那邊確認,他那邊給我開了5000元的負數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進項稅轉出的分錄。當時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進項稅額 貸就是應付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進項稅轉出的分錄應該怎么做?
第三道題,我哪里計算錯了。
沒有資質業(yè)務屬實稅務上風險大嗎?如果以后開票只開勞務服務,合同要注意什么