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老師,我剛紅沖了發(fā)票,但是開具負(fù)數(shù)的時候過了已經(jīng)是2月1日了,申報增值稅該怎么辦?

2023-02-01 00:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-01 00:43

作為2月份發(fā)票的紅字發(fā)票,申報1月份的時候就不會減少增值稅了,如果是季報,只要在第一季度末申報就不會有什么影響。

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快賬用戶1642 追問 2023-02-01 00:45

啊,我這是專票,那不是多繳稅了嗎?如果2月份不開票,那這個紅字發(fā)票怎么辦

頭像
齊紅老師 解答 2023-02-01 00:48

開了票就要交稅,沒有及時開具紅字發(fā)票,跨月了,只能選擇在1月份按開票額繳稅的 如果2月份不開票,按負(fù)數(shù)申報,可以留底以后月份沖減。

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作為2月份發(fā)票的紅字發(fā)票,申報1月份的時候就不會減少增值稅了,如果是季報,只要在第一季度末申報就不會有什么影響。
2023-02-01
申報增值稅是直接紅沖1月的銷售收入和增值稅
2024-01-15
直接紅沖9月的銷項(xiàng)稅和銷售收入就行
2024-09-26
您好 正數(shù)負(fù)數(shù)抵消后 銷售額為0 不需要填寫申報表
2022-04-06
你好,你報稅需要按9萬做收入申報,而不是按10萬填寫申報的?
2021-03-10
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