作為2月份發(fā)票的紅字發(fā)票,申報1月份的時候就不會減少增值稅了,如果是季報,只要在第一季度末申報就不會有什么影響。
老師 請問我2月份開了10萬的發(fā)票 又紅沖了1月的一張一萬多的負數(shù)發(fā)票 沒有重新開具 但我報稅的時候 增值稅自動對應10萬的增值稅 那個負數(shù)的增值稅填哪里
老師申報增值稅的時候,因為開過一個負數(shù)發(fā)票,所以發(fā)票的合計金額已經發(fā)負數(shù)發(fā)票沖掉了,但是稅額合計仍然有曾經沖掉負數(shù)發(fā)票金額,所以稅額對不上,我應該如何申報
老師,我剛紅沖了發(fā)票,但是開具負數(shù)的時候過了已經是2月1日了,申報增值稅該怎么辦?
老師 你好,我們上月開具了“電子普通發(fā)票”10幾份,“增值稅普通發(fā)票”一份且為負數(shù)紅沖,填寫“增值稅申報表”的時候應該怎么填寫呢? (我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負數(shù)金額填寫的“增值稅申報表-開具其他發(fā)票”一欄,但是申報的時候顯示普通發(fā)票的金額對比不通過)
10月份的時候發(fā)票多開了1萬元,1月份報上季度稅時才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)已將多開發(fā)票沖紅,但是增值稅申報的時候數(shù)據(jù)還是多1萬,我該怎么辦
老師,個人獨資個人經營所得不享受減免政策哦?
老師,請問農業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產負債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認收入,在今年才確認,現(xiàn)在要調整回去年,要怎么做賬?
殘保金工資總額如何取數(shù)
我在一家工程材料公司上班,有沒有一套完善的進銷存表格?減少手寫的程序
老師,可以幫我看一下憑證代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
8月憑證錯了,紅沖然后填一個正確的可以嗎?
啊,我這是專票,那不是多繳稅了嗎?如果2月份不開票,那這個紅字發(fā)票怎么辦
開了票就要交稅,沒有及時開具紅字發(fā)票,跨月了,只能選擇在1月份按開票額繳稅的 如果2月份不開票,按負數(shù)申報,可以留底以后月份沖減。