同學(xué),你好 申報(bào)的時(shí)候按照你開票軟件的稅額填
申報(bào)退稅時(shí),因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)發(fā)票的單位和數(shù)量不一致,所以這個(gè)月紅沖了12月已經(jīng)認(rèn)證的退稅發(fā)票,又重新開具了負(fù)數(shù)發(fā)票和一張金額一樣的正數(shù)發(fā)票,增值稅如何申報(bào)??
老師申報(bào)增值稅的時(shí)候,因?yàn)殚_過(guò)一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,所以發(fā)票的合計(jì)金額已經(jīng)發(fā)負(fù)數(shù)發(fā)票沖掉了,但是稅額合計(jì)仍然有曾經(jīng)沖掉負(fù)數(shù)發(fā)票金額,所以稅額對(duì)不上,我應(yīng)該如何申報(bào)
老師 你好,我們上月開具了“電子普通發(fā)票”10幾份,“增值稅普通發(fā)票”一份且為負(fù)數(shù)紅沖,填寫“增值稅申報(bào)表”的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫呢? (我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負(fù)數(shù)金額填寫的“增值稅申報(bào)表-開具其他發(fā)票”一欄,但是申報(bào)的時(shí)候顯示普通發(fā)票的金額對(duì)比不通過(guò))
你好老師 上個(gè)月我們開了418000的發(fā)票 產(chǎn)生的稅額12174.76 11月申報(bào)的時(shí)候大廳申報(bào)10月份只有沖紅負(fù)數(shù)發(fā)票 所以還有一個(gè)-1456.31稅額 這個(gè)沒(méi)有退 可以從這個(gè)月的稅款種減掉嗎
老師,上個(gè)月有張出口發(fā)票開錯(cuò)了,開了13%的稅率,這個(gè)月紅沖掉重新開,然后增值稅申報(bào)的時(shí)候開具其他發(fā)票銷售額和銷項(xiàng)稅額都是負(fù)數(shù),這樣申報(bào)有問(wèn)題嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)年度所得稅申報(bào)時(shí),輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計(jì)扣除的表格無(wú)法勾選是不是和這個(gè)有關(guān)?謝謝
老師,餐飲行業(yè)有哪些項(xiàng)目需要記到成本里邊
工商年報(bào)是5月底之前嗎
老師,年度所得稅申報(bào)時(shí),電子稅務(wù)局里面研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表,沒(méi)辦法去選中打勾這張表格,不知道為什么,是高新企業(yè)
進(jìn)貨活性炭,怎么入賬,分錄怎么做,
老師開專票都什么是必須填的
和公司打勞動(dòng)仲裁,公司賠償給員工的錢需要交稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)報(bào)關(guān)單這里是人民幣會(huì)和我結(jié)匯金額是美金有關(guān)聯(lián)嘛?
IPO是什么意思?是表達(dá)的什么意思
抖店發(fā)樣品,怎么做賬,并確認(rèn)視同收入
開票軟件的稅額,比我實(shí)際應(yīng)該納的稅額多,也是按照開票軟件申報(bào)嗎?那樣公司不就是多繳稅了嗎?
同學(xué),你好 不會(huì)的,開票軟件的金額才是正確的金額
老師您看下這個(gè),上面的金額乘以稅率比這個(gè)上面顯示的稅要低
老師這個(gè)上面合計(jì)金額是879028.05乘5%稅43951.40,但是顯示的合計(jì)稅額是65451.36 因?yàn)?月份有一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,所以金額少了,但是稅沒(méi)少
同學(xué),你好 有圖片嗎?
老師這個(gè)是圖片
老師這種狀況,我應(yīng)該怎么辦呢?
同學(xué),你好 這個(gè)沒(méi)有稅金
我給您發(fā)的第一張圖是有稅金,金額的
這種實(shí)際稅額,和軟件上的稅額不一樣應(yīng)該怎么報(bào)
同學(xué),你好 不是,你這張發(fā)票沒(méi)有稅額,你把這張發(fā)票找出來(lái)看一下