申報增值稅是直接紅沖1月的銷售收入和增值稅
老師 請問我2月份開了10萬的發(fā)票 又紅沖了1月的一張一萬多的負(fù)數(shù)發(fā)票 沒有重新開具 但我報稅的時候 增值稅自動對應(yīng)10萬的增值稅 那個負(fù)數(shù)的增值稅填哪里
老師你好,我是一個小規(guī)模納稅人,季度申報增值稅,在6月誤開了發(fā)票3萬元,當(dāng)時沒有作廢,就在7月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票3萬元,8月份沒有開票,9月份開正常發(fā)票3元1千元。請問現(xiàn)在申報的數(shù)據(jù)應(yīng)該是多少?
2月份增值稅報表數(shù)據(jù)比實際稅盤開票數(shù)據(jù)多了10萬多 當(dāng)時申報的時候沒有發(fā)現(xiàn) 這種情況應(yīng)該怎么辦?
老師,我剛紅沖了發(fā)票,但是開具負(fù)數(shù)的時候過了已經(jīng)是2月1日了,申報增值稅該怎么辦?
12月份,未開票收入已經(jīng)申報了,1月份補開了發(fā)票,4月份申報第一季度的增值稅的時候,怎么填,季度未超30萬
老師公司的小規(guī)模利潤表上有應(yīng)納稅所得額嗎
攤銷寬帶費(2024.8-2025.7)4500/12=375,款項已支付,當(dāng)時未取得發(fā)票,每月攤銷375,已攤銷了7個月, 25年3月取得專票4455.45+44.5=4500,剩余攤銷額4455.05-375*7=1830.45 本月做發(fā)票入賬攤銷時 分錄怎么寫 怎么取數(shù)?
老師公司的小規(guī)模利潤表上有應(yīng)納稅所得額嗎
將所有預(yù)算外資金48000元存入預(yù)算外資金財政匯繳專戶。同時上繳應(yīng)上繳的預(yù)算款104000元。
老師,我現(xiàn)在準(zhǔn)備報名中級會計考試,但是是不是最好先進(jìn)行會計信息采集再報名?之前在舊系統(tǒng)采集過信息,新系統(tǒng)還未采集。那新系統(tǒng)全國會計人員統(tǒng)一服務(wù)平臺我有登錄賬號,還需要實名認(rèn)證嗎?最重要的是我目前領(lǐng)失業(yè)金呢,采集信息是不是最好是待業(yè)狀態(tài)
老師,就是我們倉房讓外面工人來給維修了6天,費用也就2400你說這個我給他申報工資薪金還是勞務(wù)報酬
老師,我們沒有丙烷生產(chǎn)資質(zhì),但是有客戶要,我們就購進(jìn)再賣給他們,那么購進(jìn)的時候入什么科目?庫存商品?銷售的時候做其他業(yè)務(wù)收嗎?
公司貸款支付的利息,能取得專票抵扣進(jìn)項稅嗎
公司貸款支付的利息,明年取得專票可以地庫進(jìn)項的么
明琪老師,工商年報中納稅總額包含4季度的稅費吧
報表對應(yīng)不上
做賬和申報都是直接紅沖1月的銷售收入和增值稅
賬該怎么調(diào)整
分錄該怎么寫
不需要調(diào)整往年的,直接紅沖1月的銷售收入和增值稅。
意思是不管,正常申報
是的,就是那個意思的哈
等下個季度自然就平了
是的,就是那個意思的哈