你好?記招待費不用視同銷售? 是超過扣除標準的要調(diào)整?
這個月庫存商品做了暫估,借:庫存商品100 貸:應(yīng)付賬款100,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本借:主營業(yè)務(wù)成本100貸:庫存商品100 費用票:借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費暫估200貸:庫存現(xiàn)金 跨年度才能把票拿來,2021年1月份才能把票拿來,1月份分錄怎么做
借:管理費—業(yè)務(wù)招待費 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交銷項稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 視同銷售部分把它調(diào)成 借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交銷項稅 如何調(diào)賬?
老師,我在米廠,請問采購的大米禮盒計入了庫存商品,之后用于了領(lǐng)導(dǎo)招待,怎么記賬,是視同銷售,借管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸主營業(yè)務(wù)收入 和銷項稅 嗎
老師,你幫我看一下,我分錄對不對,購買12瓶茅臺酒,入庫單,借,庫存商品,17988,貸,銀行存款17988,本月出庫10瓶,出庫單,借,管理費用,福利費14990,貸,應(yīng)付職工薪酬,職工福利,14990,年會聚餐完畢,借,應(yīng)付職工薪酬,職工福利,14990,貸,庫存商品,有兩瓶本月對外招待,出庫,出庫單,借,管理費用,招待費2998,貸,庫存商品2998。老師這是對于購買酒分別使用不同方向的分錄。第二個問題,我有點疑問,是不是所有只要涉及到福利費都要先計提應(yīng)付職工薪酬。
發(fā)生的庫存商品盤盈收益(賬面無庫存、倉庫有庫存),這個賬務(wù)處理怎么做?做盤盈賬務(wù)處理,是不是批準前,借待處理財產(chǎn)損益貸庫存商品,批準后借庫存商品貸管理費用?把這個盤盈商品銷售出去,借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入-銷售收入,這樣做對嗎?老師
老師,我們公司的個稅都是當月計提當月申報,不是按照實際發(fā)放申報,這企業(yè)所得稅的金額怎么填啊
老師,問一下我們公司要新成立一個藥房連鎖性質(zhì)的,藥房總部是總公司,之后會有幾家分公司,我們是選擇獨立核算好還是非獨立核算好
老師,我三季度申報增值稅,開的有專票,有普票沒有超30萬,專票需要交600多,我直接按確認式申報了,直接交費了,行嗎,稅款是對的,就是沒有填表
今年5月按照要求補開出了24年的出租廠房發(fā)票(已在24年匯算清繳做了營收調(diào)增),請問今年申報季度企業(yè)所得稅的時候可以不申報嗎?
各行業(yè)稅負在多少?稅負怎么計算的?
利潤表中期間費用列式,是借貸的余額嗎?
老師,企業(yè)所得稅中的計提的成本費用職工工薪酬和實際發(fā)放的職工薪酬我舉個例子,一員工工資4000單位承擔社保醫(yī)療1000個人承擔社保醫(yī)療450,個稅收入按4000報的。實際到手減出個人承擔部分付3550,那這個計提的成本費用和實際發(fā)放的怎么填填多少
今年5月按照要求補開出了24年的出租廠房發(fā)票(已在24年匯算清繳做了營收調(diào)增),請問今年申報季度企業(yè)所得稅的時候可以不申報嗎?
好的老師 感謝老師
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
進庫存商品商品了,出庫用于招待,不視同銷售,直接管理費用,不用調(diào)整?
你好 是的 記招待費? 不用調(diào)整?? 是超過扣除標準的要調(diào)整? 就行,這個實務(wù)中各地處理也會有差異 和爭意 建義再和你稅務(wù)確認一下?