你好, 借管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 銷項稅
老師,我在米廠,請問采購的大米禮盒計入了庫存商品,之后用于了領(lǐng)導(dǎo)招待,怎么記賬,是視同銷售,借管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸主營業(yè)務(wù)收入 和銷項稅 嗎
公司購買大米贈送給客戶應(yīng)該怎樣做賬?之前入賬的時候忘記做視同銷售了,當時的會計分錄是 借:業(yè)務(wù)及管理費-宣傳用品費2522.12,借:應(yīng)交增值稅-進項稅額327.88,貸:銀行存款2850?,F(xiàn)在我想手工補計提銷項稅額,應(yīng)該怎么做賬?
老師,您好,請問視同銷售的計入銷售費用部分還需要交印花稅嗎?怎么申報?我家是米廠,食堂用大米,借管理費用2600 貸庫存商品2470 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅-222 計入庫存商品的這2470是不是不需要交印花稅,申報時候是不是填在未開具發(fā)票對應(yīng)的稅率那一行
老師 我是商貿(mào)企業(yè) 外購了一瓶酒 然后后面用來招待客人 我在賬務(wù)上 借:銷售費用----業(yè)務(wù)招待 貸:庫存商品 貸 應(yīng)交稅費 ------進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在我要填視同銷售企業(yè)所得稅這個表 我不知道該怎么填列
老師,請問一下,采購的商品用于商品禮品送人,賬上做了,借:業(yè)務(wù)招待費,貸:庫存商品。分錄是否正確。是否增值稅和所得稅要視同銷售
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
貸方不能直接記庫存商品對吧
貸方不能直接記庫存商品
最后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候再借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 對吧
你好,對的,你的理解是對的