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發(fā)生的庫存商品盤盈收益(賬面無庫存、倉庫有庫存),這個賬務(wù)處理怎么做?做盤盈賬務(wù)處理,是不是批準(zhǔn)前,借待處理財產(chǎn)損益貸庫存商品,批準(zhǔn)后借庫存商品貸管理費(fèi)用?把這個盤盈商品銷售出去,借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入-銷售收入,這樣做對嗎?老師

2022-05-30 09:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-30 09:48

你好,同學(xué)應(yīng)該是這樣的,借庫存商品貸,待處理財產(chǎn)損益, 借待處理財產(chǎn)損益,貸管理費(fèi)用,或者是借管理費(fèi)用。負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-05-30 09:48

你這個商品正常銷售的話,應(yīng)該是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)。

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快賬用戶6568 追問 2022-05-30 09:52

嗯,盤盈后庫存商品銷售出去的話,收益:借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅,結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品?

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齊紅老師 解答 2022-05-30 09:55

你好同學(xué),對,這次憑證完全做對了,很棒。

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快賬用戶6568 追問 2022-05-30 09:55

盤盈庫存商品盤點表是不是可以自制,也可以按財務(wù)軟件系統(tǒng)里錄入后盤盈單的這個表去作為原始憑證呢?另外批準(zhǔn)后的賬務(wù)處理還需要什么手續(xù)作為原始憑證?

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快賬用戶6568 追問 2022-05-30 09:57

我記得以前像盤盈庫存商品收益是不是可以這樣記,借庫存商品貸營業(yè)外收入,不沖減管理費(fèi)用呢?

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齊紅老師 解答 2022-05-30 09:58

對那個盤點表你可以自己去操作的,可以自己去設(shè)置一個Excel表格也可以,如果你財務(wù)軟件里有的話,也可以用財務(wù)軟件里面的。

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齊紅老師 解答 2022-05-30 09:58

你用這個盤點表的話來作為原始單據(jù)就可以的,然后讓領(lǐng)導(dǎo)簽字,然后就作為原始憑證就可以。

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快賬用戶6568 追問 2022-05-30 10:00

也就是說批準(zhǔn)前后的賬務(wù)處理后邊附的原始單據(jù)只要有這個盤點表,有倉庫保管員簽字和總經(jīng)理或法人簽字就可以,不需要其他的么

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齊紅老師 解答 2022-05-30 10:05

你好同學(xué),對的,就是這個意思。

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快賬用戶6568 追問 2022-05-30 10:10

批準(zhǔn)前后的原始單據(jù)一份附原件,一份附復(fù)印件可以嗎?

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快賬用戶6568 追問 2022-05-30 10:14

這個盤點庫存商品月盤時間通常是按月初還是月末或者按自己設(shè)的時間去做盤點表呢?

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齊紅老師 解答 2022-05-30 10:15

你好同學(xué),這個盤點的話,一般是月初或月末,然后原始單據(jù)的話,你可以有原件,也可以有復(fù)印件兒的,這個都是可以的。

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快賬用戶6568 追問 2022-05-30 10:19

那盤盈批準(zhǔn)前后做賬務(wù)處理時,記賬時間是按盤點表時間去記是嗎?如果是月初盤點就記月初,如果是月末盤點就記月末

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齊紅老師 解答 2022-05-30 10:24

賬務(wù)處理的話,他有批準(zhǔn)前的處理,還有批準(zhǔn)后的處理,你分別做憑證就可以了。然后根據(jù)自己實際盤點的時間來做憑證就可以。

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你好,同學(xué)應(yīng)該是這樣的,借庫存商品貸,待處理財產(chǎn)損益, 借待處理財產(chǎn)損益,貸管理費(fèi)用,或者是借管理費(fèi)用。負(fù)數(shù)
2022-05-30
存貨盤盈的原因一般是由于日常收發(fā)計量或計算上的差錯造成,盤盈的存貨統(tǒng)一沖減“管理費(fèi)用”。
2024-04-09
您好, 沒錯就是這么做賬的
2023-03-22
你好,請稍等,稍后發(fā)。
2025-04-30
你好,是的,是這樣的
2023-12-28
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