你好,同學(xué)應(yīng)該是這樣的,借庫存商品貸,待處理財產(chǎn)損益, 借待處理財產(chǎn)損益,貸管理費(fèi)用,或者是借管理費(fèi)用。負(fù)數(shù)
我的一個朋友的公司存貨實際庫存大于賬面庫存 我們會計是這樣處理的 存貨盤盈: 1、報經(jīng)批準(zhǔn)前: 借:原材料/庫存商品 貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 2、報經(jīng)批準(zhǔn)后 借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:管理費(fèi)用 但是我就想知道究竟是怎樣做賬導(dǎo)致成這樣 我這樣沖減管理費(fèi)用 那我的費(fèi)用減少 到時候利潤不是又多
發(fā)生的庫存商品盤盈收益(賬面無庫存、倉庫有庫存),這個賬務(wù)處理怎么做?做盤盈賬務(wù)處理,是不是批準(zhǔn)前,借待處理財產(chǎn)損益貸庫存商品,批準(zhǔn)后借庫存商品貸管理費(fèi)用?把這個盤盈商品銷售出去,借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入-銷售收入,這樣做對嗎?老師
老師,采購商品20萬,已付款未收到發(fā)票 這樣做賬務(wù)處理可以嗎 借:庫存商品-暫估入庫 20 貸:銀行存款 收到發(fā)票先紅沖上一筆分錄 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-xx增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款 這樣處理可以嗎
廚房食材盤點出現(xiàn)盤盈狀況,之前賬務(wù)處理直接是: 借:庫存商品 50 貸:主營業(yè)務(wù)成本 50 現(xiàn)在加個過渡科目 借:庫存商品 50 貸:待處理財產(chǎn)損益 50 借:待處理財產(chǎn)損益 50 貸:主營業(yè)務(wù)成本 50 這個賬務(wù)處理對不對
老師我們是做金精粉的礦產(chǎn)品,由于合理損耗造成結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,庫存商品數(shù)量(合理損耗)少于銷售數(shù)量,這差額怎么做賬?借:主營業(yè)務(wù)成本110g,貸:庫存商品100g,待處理財產(chǎn)損益10g.或者借:庫存商品10g,貸:待處理財產(chǎn)損益10g,借:主營業(yè)務(wù)成本110g,貸庫存商品110g,這兩種做法對的會計分錄結(jié)果一樣,有對錯嗎
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風(fēng)險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
你這個商品正常銷售的話,應(yīng)該是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)。
嗯,盤盈后庫存商品銷售出去的話,收益:借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅,結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品?
你好同學(xué),對,這次憑證完全做對了,很棒。
盤盈庫存商品盤點表是不是可以自制,也可以按財務(wù)軟件系統(tǒng)里錄入后盤盈單的這個表去作為原始憑證呢?另外批準(zhǔn)后的賬務(wù)處理還需要什么手續(xù)作為原始憑證?
我記得以前像盤盈庫存商品收益是不是可以這樣記,借庫存商品貸營業(yè)外收入,不沖減管理費(fèi)用呢?
對那個盤點表你可以自己去操作的,可以自己去設(shè)置一個Excel表格也可以,如果你財務(wù)軟件里有的話,也可以用財務(wù)軟件里面的。
你用這個盤點表的話來作為原始單據(jù)就可以的,然后讓領(lǐng)導(dǎo)簽字,然后就作為原始憑證就可以。
也就是說批準(zhǔn)前后的賬務(wù)處理后邊附的原始單據(jù)只要有這個盤點表,有倉庫保管員簽字和總經(jīng)理或法人簽字就可以,不需要其他的么
你好同學(xué),對的,就是這個意思。
批準(zhǔn)前后的原始單據(jù)一份附原件,一份附復(fù)印件可以嗎?
這個盤點庫存商品月盤時間通常是按月初還是月末或者按自己設(shè)的時間去做盤點表呢?
你好同學(xué),這個盤點的話,一般是月初或月末,然后原始單據(jù)的話,你可以有原件,也可以有復(fù)印件兒的,這個都是可以的。
那盤盈批準(zhǔn)前后做賬務(wù)處理時,記賬時間是按盤點表時間去記是嗎?如果是月初盤點就記月初,如果是月末盤點就記月末
賬務(wù)處理的話,他有批準(zhǔn)前的處理,還有批準(zhǔn)后的處理,你分別做憑證就可以了。然后根據(jù)自己實際盤點的時間來做憑證就可以。