成本費(fèi)用填寫5000,實(shí)際發(fā)放的是4000
員工社保是公司全部承擔(dān)的,申報(bào)工資的時(shí)候還是有將個(gè)人部分寫開。因?yàn)槭亲龅南劝l(fā)再申報(bào),8月發(fā)了工資,9月才申報(bào),個(gè)稅也是9月扣。做賬我是,計(jì)提借,管理費(fèi)用-職工,貸,應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放:借應(yīng)付職工薪酬,貸社保個(gè)人部分,貸個(gè)稅,銀行存款。但是這樣銀行存款發(fā)出去帶的金額和8月實(shí)際發(fā)放的金額就對(duì)不上了 ,或者說,個(gè)稅部分我應(yīng)該單獨(dú)做一個(gè)分錄計(jì)提嗎?九月做賬再來發(fā)放。那個(gè)人社保部分應(yīng)該怎么做呀,因?yàn)樯陥?bào)工資,填基本養(yǎng)老,醫(yī)療的時(shí)候有填。求求老師們救救孩子吧
醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的個(gè)人部分通常在工資扣除,而我們公司實(shí)際就是公司承擔(dān)了。 請(qǐng)問可以和單位承擔(dān)部分一起直接計(jì)提在管理費(fèi)用-職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)科目嗎? 還是必須在工資表應(yīng)發(fā)工資里加上這部分金額,個(gè)人部分的社保照常走其他應(yīng)收款科目?哪種是合理的?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,期間費(fèi)用里的職工薪酬是應(yīng)發(fā)數(shù)吧,不扣除社保個(gè)人繳納部分,比如工資5000,社保個(gè)人承擔(dān)500,管理費(fèi)用職工薪酬填5000,單位承擔(dān)的社保部分計(jì)入了管理費(fèi)用,比如單位社保承擔(dān)1500,期間費(fèi)用管理費(fèi)中填到保險(xiǎn)費(fèi)一欄1500嗎?如果這樣的話105050職工薪酬支出又怎么填呢,只填個(gè)5000嗎,下面的各類基本社會(huì)保障性繳款需要填嗎
我司現(xiàn)在1月對(duì)24年7-12月養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整補(bǔ)繳,單位補(bǔ)繳1802.34,個(gè)人補(bǔ)繳930.24,實(shí)際都在今天補(bǔ)繳完成 24年7-12月原來的工資和社保全部都按原來的正常計(jì)提,且7-11月的工資已經(jīng)發(fā)放,12月的工資是本月底發(fā)放。 1月補(bǔ)繳7-12月社保的分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位承擔(dān))1802.34 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人承擔(dān))930.24 貸:銀行存款2732.58 補(bǔ)計(jì)提7-12月社保的分錄,這個(gè)計(jì)提是計(jì)提在12月 借:管理費(fèi)用(單位承擔(dān))1802.34 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位承擔(dān))930.24,實(shí)際補(bǔ)繳社保借方:其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人承擔(dān))930.24 這個(gè)分錄,要怎么處理呢? 是要直接在12月的應(yīng)付工資里面扣掉員工這930.24元嗎?,申報(bào)12月的個(gè)稅,也要減掉930.24這一個(gè)人所承擔(dān)的養(yǎng)老費(fèi)用嗎
老師,請(qǐng)問單位承擔(dān)法人社保單位1000和個(gè)人部分300元,工資1000元會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-工資1000,社保1300,貸:應(yīng)付職工薪酬2300,可是這樣一來應(yīng)付職工薪酬金額就和個(gè)稅申報(bào)表不一致了。還是應(yīng)付職工薪酬分出來應(yīng)付職工薪酬-工資1000,應(yīng)付職工薪酬-社保1300。在對(duì)應(yīng)個(gè)稅申報(bào)表時(shí)對(duì)應(yīng)應(yīng)付職工薪酬-工資合計(jì)金額就可以了?在申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)是減去了單位承擔(dān)的社保包括個(gè)人部分申報(bào)的是到手1000元的工資。
費(fèi)用報(bào)銷時(shí)要通過其他應(yīng)付款過渡嗎?我是直接借:管理費(fèi)用貸:銀行存款,這樣做會(huì)有什么后果
老師,我們公司想投資一個(gè)公司A,占股A公司90%,那么A公司的收入會(huì)和我們公司的收入合并嗎?
你好老師,新所得稅報(bào)表,已支付工資,我個(gè)稅和賬上有區(qū)別,我賬上有扣遲到請(qǐng)假,賬上比個(gè)稅金額小,我這個(gè)要怎么調(diào),或扣遲到請(qǐng)假的會(huì)計(jì)分錄怎么做!
暫時(shí)的商品一直沒收到發(fā)票,需要每個(gè)月都紅沖,重新暫估嗎
老師我想問一下,我們公司貸款付利息跟銀行手續(xù)費(fèi),銀行一起開票了過來,可以掛借預(yù)付賬款,貸銀行存款這樣錄賬嗎?
老師好,貸款用的報(bào)表怎么調(diào)資產(chǎn)負(fù)債率?需要注意什么?
您好老師,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的時(shí)候借:銀行存款4000元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4000元,這個(gè)對(duì)嗎?需不需要設(shè)置銷售稅科目,
老師,面試的一家4s店的會(huì)計(jì)崗位通過了,要去試一下嗎?里面有財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)主管出納我這個(gè)是會(huì)計(jì)崗位要報(bào)稅做賬,之前沒有接觸過4s店的賬務(wù)處理心里沒底,之前做的都是商場(chǎng)管理做過半年學(xué)校超市賬個(gè)體戶那種
老師,我們老板裝修房子發(fā)生的一些費(fèi)用,可以做福利費(fèi)嗎?還有家電那些
老師,賬做完顯示資金不平,有一筆繳納社保的費(fèi)用,但我已經(jīng)做到了,怎么回事呢
實(shí)際發(fā)放不是3550嗎,不減個(gè)人承擔(dān)的社保醫(yī)療嗎
需要包含的個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保,這也是個(gè)人的工資的一部分
. 已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬 填報(bào)依據(jù):對(duì)應(yīng)“應(yīng)付職工薪酬”一級(jí)科目貸方累計(jì)發(fā)生額,需匯總該科目下所有二級(jí)明細(xì)的合計(jì)金額,包括工資,獎(jiǎng)金、單位承擔(dān)的社保公積金、職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等。注意不包含辭退福利。 2. 實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬 填報(bào)依據(jù):對(duì)應(yīng)“應(yīng)付職工薪酬-工資薪金”二級(jí)科目的借方累計(jì)發(fā)生額,即企業(yè)實(shí)際發(fā)放給員工的“稅前工資總額”(扣除個(gè)人承擔(dān)的社保公積金、個(gè)稅之前的工資,獎(jiǎng)金),與個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中“工資薪金所得”的收入基數(shù)直接相關(guān)。 不含支付的上年的工
這個(gè)怎么又是要扣除個(gè)人社保數(shù)據(jù)呢
你好,應(yīng)付職工薪酬借方是包含著個(gè)稅的。因?yàn)槟惆l(fā)工資的時(shí)候,借管理應(yīng)付職工薪酬,工資4000,貸其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保450,銀行存款3550。不是這么做嗎?借方包含著個(gè)人負(fù)擔(dān)的呀??鄢齻€(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金個(gè)稅之前的工資不就是4000,你是扣除了之后的3550。
哪里人家寫扣除個(gè)人的之后的 自己看括號(hào)里面的
抱歉老師,看錯(cuò)了,還有一個(gè)公司安裝的屬于建筑服務(wù)的,計(jì)提了40萬發(fā)了10萬,但是這40萬個(gè)稅申報(bào)了,這數(shù)怎么填
建議填寫100,000 你們是提前申報(bào)的個(gè)稅
計(jì)提寫40實(shí)際發(fā)寫10萬嗎,但是這樣又和個(gè)稅對(duì)不起來,會(huì)比對(duì)個(gè)稅嗎
因?yàn)檫@個(gè)是第三季度剛增加的,比對(duì)不比對(duì)不清楚,大概率是比對(duì)的。
那這種情況為了防止這個(gè)隱患,可以先把未付的30先轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款不,就是職工薪酬為0當(dāng)發(fā)了實(shí)際也填40對(duì)起來
你轉(zhuǎn)過來,你實(shí)際發(fā)放的還是100,000