這個只能是紅沖原來的分錄,做后面這個分錄
借:管理費用—業(yè)務招待費 貸:庫存商品 貸:應交稅費—應交銷項稅 稅率13%,銷項怎么計算?
借:管理費—業(yè)務招待費 貸:庫存商品 應交稅費—應交銷項稅 借:管理費—業(yè)務招待費 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費—應交銷項稅 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 如何把下面的帳調(diào)成上面的憑證?
借:管理費—業(yè)務招待費 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費—應交銷項稅 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 視同銷售部分把它調(diào)成 借:管理費用—業(yè)務招待費 貸:庫存商品 貸:應交稅費—應交銷項稅 如何調(diào)賬?
老師,如果視同銷售分錄是這樣,借:銷售費用貸:主營業(yè)務收入應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)借:主營業(yè)務成本貸:庫存商品。那如果是進銷存系統(tǒng)應該怎么操作
老師 我2022年的時候有一筆視同銷售業(yè)務招待費 分錄 借:銷售費用 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額 也結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸 庫存商品 現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳我應該如何填這一筆
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀