免稅,就按500萬申報了,只是不用交稅
老師好,我的公司做農(nóng)業(yè)種子經(jīng)營,屬于小規(guī)模納稅人沒有領(lǐng)過發(fā)票,增值稅附加稅直接零申報保存可以嗎?
老師您好,我們新成立的小規(guī)模納稅人公司,上個季度就開了一張一萬元的發(fā)票,我申報增值稅報表是不是就在免稅銷售額那里填寫一萬就可以了?
小規(guī)模納稅人,公對公轉(zhuǎn)賬500萬,本來要開票的。后來對方違約。至今我們沒有開票。合作就終止了。請問這500萬不做收入可以嗎?農(nóng)業(yè)公司,這500萬都屬于前期的投入。確實(shí)沒有什么利潤
小規(guī)模納稅人,農(nóng)業(yè)種植公司,公戶上就進(jìn)了500萬的收入,沒有開一張發(fā)票,屬于免稅范圍內(nèi)。申報表可以零報嗎
本公司是小規(guī)模納稅人,這個季度沒有發(fā)票收入,這種情況下季度的增值稅那張表可以“一鍵零申報”嗎?
裝修公司開發(fā)票是開我總金額發(fā)票,還是購買商品的發(fā)票
無票收入應(yīng)該怎么做賬呢
老師,一次性在個稅系統(tǒng)更正申報24年度的工資(調(diào)減),在電子稅務(wù)局納稅調(diào)增后繳納的稅費(fèi)怎么做分錄呀
老師,現(xiàn)在是電子專票,我想問一下還需要把專票復(fù)印了裝訂嗎,進(jìn)項(xiàng)稅
老師好,暫估入庫的商品,季末做主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,公司先開票,后收錢,不考慮稅費(fèi)例如:開票金額 5萬元,做賬:借:應(yīng)收賬款-某公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入,次月收貨錢49500,這樣做賬對嗎?借:銀行存款 49500 借:財務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣 500 貸:應(yīng)收賬款 50000,這500元可以稅前抵扣嗎?
老師,如果平時的財務(wù)報表那個營業(yè)成本呀,各種費(fèi)用呀,每個季度報的報的不那么準(zhǔn)確,就是說會多報一些,等到年底年報的時候和匯算清繳跟賬上是一致的,這樣可以嗎?就是我123季度的營業(yè)成本跟那個其他的費(fèi)用羅列的跟最后年報的全都不一樣,這樣可以嗎?
其他應(yīng)付款借方代表什么?
老師,單位第二季度末的時候利潤有80多萬,但是到年底的話,其實(shí)利潤沒有這么多,如果是先交了稅后退的話,太麻煩,有風(fēng)險,然后我想著第二季度怎么做,能先不交稅呢
我們公司的舊電腦,原值100折舊200剩余800。800賣給了收廢品的個人,對方不要發(fā)票,做固定資產(chǎn)清理時,還需要做銷項(xiàng)稅嗎,這塊要做未票收入嗎,具體分錄怎么寫
成本都是農(nóng)民工幾乎沒票不用填寫可以嗎
成本都是農(nóng)民工幾乎沒票不用填寫,可以
增值稅在那一欄填寫呢
其他免稅銷售額欄次。