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老師,如果平時的財(cái)務(wù)報(bào)表那個營業(yè)成本呀,各種費(fèi)用呀,每個季度報(bào)的報(bào)的不那么準(zhǔn)確,就是說會多報(bào)一些,等到年底年報(bào)的時候和匯算清繳跟賬上是一致的,這樣可以嗎?就是我123季度的營業(yè)成本跟那個其他的費(fèi)用羅列的跟最后年報(bào)的全都不一樣,這樣可以嗎?

2025-07-12 13:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-12 13:49

你好,不可以的。 應(yīng)當(dāng)做到每個季度一致才是的?

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你好,不可以的。 應(yīng)當(dāng)做到每個季度一致才是的?
2025-07-12
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-05-26
對的,是的,分開填寫的。
2023-05-04
您好,匯算清繳的財(cái)務(wù)年報(bào)和最后一個季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)上有些不一樣,這是比較常見的情況,通常是由于以下幾種原因造成的: 1.年終調(diào)整:年終時企業(yè)可能會根據(jù)會計(jì)政策或稅法要求對財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整,如資產(chǎn)折舊、存貨盤點(diǎn)、壞賬準(zhǔn)備等,這些調(diào)整會影響年度報(bào)表和季度報(bào)表之間的數(shù)據(jù)差異。 2.審計(jì)調(diào)整:如果企業(yè)需要經(jīng)過審計(jì),審計(jì)過程中可能會發(fā)現(xiàn)一些需要調(diào)整的事項(xiàng),這些調(diào)整會反映在年終報(bào)表上。 3.稅務(wù)調(diào)整:在匯算清繳過程中,企業(yè)根據(jù)稅法要求對某些項(xiàng)目進(jìn)行納稅調(diào)整(如資產(chǎn)折舊、費(fèi)用攤銷等),這些調(diào)整會影響最終報(bào)表數(shù)據(jù)。 處理方法及影響: 1.數(shù)據(jù)不一致的處理:如果年報(bào)與季度報(bào)表的數(shù)據(jù)有差異,但都按實(shí)際情況進(jìn)行了調(diào)整和填寫,并且所有調(diào)整都有合理的依據(jù)和詳細(xì)的說明,一般是不會有問題的。稅務(wù)機(jī)關(guān)在檢查時,主要會關(guān)注是否有合理的解釋和支持材料。 2.資產(chǎn)折舊納稅調(diào)增:可以在匯算清繳時根據(jù)稅法規(guī)定對資產(chǎn)折舊進(jìn)行納稅調(diào)增。納稅調(diào)增是指會計(jì)上折舊與稅法允許折舊之間的差額進(jìn)行調(diào)增,以確保稅務(wù)上計(jì)算的折舊符合稅法要求。具體方法如下: 1.計(jì)算差異:計(jì)算會計(jì)折舊和稅法折舊的差異。 2.納稅調(diào)增:將差異部分在納稅申報(bào)時進(jìn)行調(diào)增,填寫在《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表》的納稅調(diào)增項(xiàng)目中。 實(shí)踐建議 1.保持一致性和記錄:盡量保持年度報(bào)表和季度報(bào)表的一致性。如果有差異,確保所有調(diào)整都有詳細(xì)記錄和合理解釋,并妥善保存相關(guān)支持文件。 2.及時溝通:如有疑問,建議及時與財(cái)務(wù)顧問或稅務(wù)專員溝通,確保申報(bào)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。 3.稅務(wù)籌劃:合理利用稅法規(guī)定進(jìn)行稅務(wù)籌劃,確保企業(yè)利益最大化,同時遵守稅法規(guī)定,避免潛在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2024-05-21
你好,第1個營業(yè)成本不包含稅金及附加和期間費(fèi)用,還有你的收入減成本不等于利潤總額。這個利潤總額看你利潤表里面的就可以的,他兩個沒有關(guān)系。
2024-05-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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