您好 開具的增值稅普通發(fā)票 申報(bào)增值稅報(bào)表就在免稅銷售額那里填寫一萬(wàn)就可以了
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)的免繳增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度開了31萬(wàn)多,那在增值稅申報(bào)里,可以只填30萬(wàn)的銷售額嗎?怎樣可以避免這9000多的稅呢,發(fā)票也用完了。上個(gè)季度的沖紅不了???
老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司這個(gè)季度開過(guò)10萬(wàn)的發(fā)票,一個(gè)季度是30萬(wàn)的免稅額是吧?現(xiàn)在要申報(bào)這個(gè)季度的增值稅,這個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填寫?10萬(wàn)填寫在哪里?是填寫在第一欄嗎? 那30萬(wàn)免稅額需要填嗎?
老師下午好,小規(guī)模納稅人。第三季度開票金額為3240元在增值稅納稅申報(bào)表我是不是只要填第10欄免稅銷售額就可以。 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填寫嗎?
老師 我們單位成立了一個(gè)機(jī)修的公司小規(guī)模納稅人 也就是說(shuō)也是符合一個(gè)季度開票不超45萬(wàn)就可以免稅 是吧
老師我小規(guī)模這個(gè)季度開了17萬(wàn)。只需在小規(guī)模主表的小微企業(yè)免稅銷售額這欄填17萬(wàn)填一下就可以了嗎,不需要填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表里填嗎
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問已計(jì)提過(guò)了,過(guò)賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬(wàn)在5.31號(hào)之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
老師,一個(gè)運(yùn)輸公司承接教育局的校車接送小學(xué)生業(yè)務(wù),得到的財(cái)政補(bǔ)貼,需要給教育局開發(fā)票嗎?
老師,被審計(jì)單位簽合同時(shí),多算了20多萬(wàn)的稅,算問題嗎?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營(yíng)業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個(gè)月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個(gè)銀行工作試刷卡機(jī)的時(shí)候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費(fèi),我這個(gè)憑證要怎么做呢
好的謝謝老師
老師請(qǐng)問下公司沒開通三方協(xié)議扣款,用私人微信繳稅了怎么寫分錄啊
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:其他應(yīng)付款
所得稅呢
企業(yè)所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:其他應(yīng)付款