你好,那就需要增加費用,工資等入賬金額,使得第二季度沒有利潤,這樣才可以先不用交稅的。
麻煩汪老師回答一下!如果第二季度我交了一萬多的所得稅,1-6利潤總額35萬 1到9月利潤總額是20萬第三季度不交所得稅。 1到12月利潤總額是10萬第四季度不交所得稅。 匯算清繳的時候怎么算呢?全面應交所得稅10×0.05=5000 實際繳納了1.75萬 退稅1.75萬-5千對嗎
老師好 我是一個零基礎的會計學員 現在要整一份退稅申請 我們單位在2019年度第二季度有利潤然后預繳了一萬多的企業(yè)所得稅 這句話怎么描述啊 因為第二季度有利潤 然后預繳了所得稅 怎么表述呢
老師麻煩問你一下哈,就是22年第一季度,我們公司所得稅交了1000多,然后后面一直虧損,今年做匯算清繳的時候虧損太多,現在申報完之后顯示需要退第一季度交的那個1000多的稅了,這個退稅是不是會有風險呀?有什么辦法,可以避免退稅嗎?年度虧損兩百多萬。
老師麻煩問你一下哈,就是22年第一季度,我們公司所得稅交了1000多,然后后面一直虧損,今年做匯算清繳的時候虧損太多,現在申報完之后顯示需要退第一季度交的那個1000多的稅了,這個退稅是不是會有風險呀?有什么辦法,可以避免退稅嗎?高新企業(yè)加計扣除一減直接虧損兩萬多萬
老師您好,我25年以前是小規(guī)模納稅人建筑設備租賃公司, 現在做匯算清繳,24年的時候暫估了一些成本80多萬,比如租賃費、運費等,截止25年3.31日收到了80多萬,然后我25年一季度的時候是虧損-60多萬,暫估收到,但是我把暫估的還沒有紅沖,我就想著我要是紅沖了對我25年第一季度報稅有沒有什么影響呢,我感覺我不太懂這種24年 暫估,然后25年來票紅沖,然后到底會不會對25年產生影響的這個事
老師,廣告公司設計部買的銅版紙計入什么科目?
我收到的進項發(fā)票都可以進行抵稅嗎?做賬的話是直接記主營業(yè)務成本還是計入原材料啥的?
老師我們繳費基數是一樣的,別的保險繳費金額都一樣,為啥工傷保險有的是5%有的是75%呢,很長期護理沒有有關系嗎
注冊資金實繳的印花稅是在第二年的一月份申報,還是實繳資金到位的15日內申報?
對公賬戶一次可以提多少現金?
老師有沒有正規(guī)出庫單
我們每個月都是正常申報納稅,也沒規(guī)避什么稅,為啥還有稅務稽查
老師,預收款確認收入嗎
老師好,環(huán)衛(wèi)公司,除了工人工資做到了管理費用里了,其他的支出做到工程施工還是主營業(yè)務成本里了
老師,數電用戶的認證結果清單,是在新電子稅務局打印的,稅控用戶是在哪打???
就是我先暫估一下費用,暫估的費用以后票回來了就可以先暫估的費用,然后這個季度就先不交稅
你好,思路是這樣的。 這個只是個變通的辦法??
那么老師,我是不是可以暫估一些營業(yè)成本,一些管理費用,銷售費用啥的先暫估上,就算年底他票都沒有回來,回來一部分,那我可以匯算清繳的時候納稅調增,這樣操作可以嗎?
你好,從規(guī)定來說,當然是不能隨意暫估來控制利潤。 但是很多企業(yè)為了避免先預交稅款,是可能會這樣操作的