你退回此500萬元,或者是說收了違約金后,退回大部分的資金了嗎?
我想咨詢的問題是,我們公司小規(guī)模納稅人,稅務(wù)基本上沒啥賬,但是公司是經(jīng)營網(wǎng)約車服務(wù)的,就是租賃,買賣這種,現(xiàn)在需要購進(jìn)900萬的車,老板是想著開專票,但是問題來了,我在想小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人的話也有條件,不是年收入500萬以上,之類的,公司不符合的。所以我想問下老師,我們這種有啥其他辦法,老板自己覺得開普票虧了100多萬
老師,我這邊有個(gè)問題,我現(xiàn)在公戶已經(jīng)進(jìn)賬500萬了,但是我還沒做銀行流水,我們是商貿(mào)公司,我現(xiàn)在也不想升一般納稅人,我如果是做無票收入,可以分2年做么,還有就是我們有進(jìn)賬發(fā)票,但是對(duì)方不要票,沒有銷項(xiàng),我進(jìn)來的發(fā)票可以直接結(jié)轉(zhuǎn)么,合同都有,老師這兩個(gè)問題回答下
老師,有個(gè)小規(guī)模勞務(wù)公司給我們開發(fā)票,2022年8月之前,一共開了318萬,今天給我說,想沖紅60萬,因?yàn)槌?00萬了,要變一般納稅人了,問我可以嗎?我說我都入成本了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,不能沖紅了,老師,我這樣說對(duì)嗎?有沒有別的辦法,她沖紅了,我這邊還不受影響的處理方式呢
小規(guī)模納稅人,公對(duì)公轉(zhuǎn)賬500萬,本來要開票的。后來對(duì)方違約。至今我們沒有開票。合作就終止了。請(qǐng)問這500萬不做收入可以嗎?農(nóng)業(yè)公司,這500萬都屬于前期的投入。確實(shí)沒有什么利潤(rùn)
老師您好!我們公司有-個(gè)項(xiàng)目跟別的公司合作(股份比我們7他們3),按照稅后利潤(rùn)的來進(jìn)行分紅。合作公司開30 %分成的作為我們公司成本票,我公司是小規(guī)模納稅人,增值稅附加稅收1.1 %,企業(yè)所得稅公司利潤(rùn)的5 %,他們承擔(dān)5 %的30 %。合作公司說他們提供成本發(fā)票了問他們收太高了,我想問一下我司所得稅收多少合適?今年預(yù)計(jì)營業(yè)收入80萬,前期扣除成本,現(xiàn)在營利,后續(xù)基本沒有什么成本了。
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
沒有退,后期還有1000多萬了都沒打。造成合作中斷了。500多萬幾乎全部用于農(nóng)作物的種植以及培育,也開不了什么發(fā)票,都是農(nóng)民
那需要做收入、同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本,如果是成本發(fā)票不合規(guī),可能無法做成本或費(fèi)用,導(dǎo)致企業(yè)會(huì)多交企業(yè)所得稅,當(dāng)然可以彌補(bǔ)以前年度虧損