同學(xué)你好 收到留抵退稅 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出
購買方已經(jīng)抵扣的發(fā)票銷售方要求退回,我們開了紅字信息表,但是沒注意稅額多開了0.01,這個進項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做。
老師您好, 關(guān)于車的發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出,我有點不明白。7月份收到的機動車發(fā)票已入賬也已經(jīng)認證抵扣了,8月份沖紅退回去了,又給我開的進項專票。那么7月份這筆已經(jīng)抵扣的稅額8月份我得做進項稅額轉(zhuǎn)出,要怎么做呢
老師,7月份開了一張紅字信息表在報7月份增值稅的時候做了進項稅額轉(zhuǎn)出,但是在8月份發(fā)現(xiàn)7月份開的紅字信息表開錯了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經(jīng)申請作廢,那我在報8月份的增值稅時,怎么在報表上加上個月那一筆做了進項稅額轉(zhuǎn)出的金額
一月份我公司收到對方公司開具的發(fā)票,認證并抵扣。4月份,我方開具紅字信息表,賬面做進項稅額轉(zhuǎn)出,納稅申報表也做了進項稅額轉(zhuǎn)出。9余份,對方說信息表不對,要求撤銷4月份的,并重新開具信息表。這就導(dǎo)致我九月份又做進項稅額轉(zhuǎn)出。去稅務(wù)修改4-9余份報表,申請退稅。請問我9余份分錄應(yīng)該怎么做。
我們是一般納稅人,去年10月開具了發(fā)票給客戶,現(xiàn)在需要退回作廢,由對方開具了紅字信息表,我們開具了紅字發(fā)票,相當(dāng)于我們的收入減少了,這部分已經(jīng)抵扣過的進項稅產(chǎn)生了留抵,需不需要做進項轉(zhuǎn)出還是直接留抵后面的就可以了
您好,老師,24年所得稅匯算,有一個稅收滯納金,導(dǎo)致我們財務(wù)利潤表和匯算利潤表不一致,這個對嗎?財務(wù)報表凈利潤是減去滯納金,匯算是納稅調(diào)增,這個對嗎?申報時提示不一致
這個發(fā)票這樣子開勞務(wù)拆裝費可以嘛
老師你好,捐贈給上海長寧戎之情軍人服務(wù)社的8000元,可以在匯算清繳的時候扣除嗎
學(xué)習(xí)方案中的講義如何下載到手機上
請教老師,領(lǐng)導(dǎo)為了增加公司貸款銀行流水,要求自己公司所有網(wǎng)銀互相轉(zhuǎn)賬,這樣可以嗎?會被銀行監(jiān)控嗎?
請問一下,采用小企業(yè)會計準則的,企業(yè)所得稅匯算清繳有一種表工資薪酬支出調(diào)整明細表里面的工資薪金支付是不是不包含單位社保公積金,只需要填應(yīng)付職工薪酬-工資這個科目的貸方就行,
老師請問一下我們可以開勞務(wù)*勞務(wù)費嘛 一般項目:信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));環(huán)保咨詢服務(wù);社會經(jīng)濟咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;廣告設(shè)計、代理;廣告制作;平面設(shè)計;勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣);日用百貨銷售;計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售;家用電器銷售;標準化服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);市場營銷策劃;企業(yè)形象策劃;項目策劃與公關(guān)服務(wù);個人商務(wù)服務(wù);咨詢策劃服務(wù)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:建筑勞務(wù)分包;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準)
老師好,請問一下投入產(chǎn)出比的在產(chǎn)品金額跟入庫金額是按成本價還是銷售價呀
郭老師,我們做建筑工程的,也可以銷售貨架,我們買的鋼板,這些做什么科目
我是小規(guī)模。 請問,以我公司名義買茅臺酒20000元左右,合同寫著不對外銷售,僅供內(nèi)部使用,其實這酒就是老板朋友倒騰,也沒給我們公司,買回來之后,我怎么做這賬,如何給做掉