你好,借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師,已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票,我司7月份開具一張紅字信息表給銷售方,申報(bào)7月份增值稅時(shí)要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但7月未收到銷售方的負(fù)數(shù)發(fā)票,未入賬,導(dǎo)致我司賬面上跟增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)對不上,這樣的話有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
一月份我公司收到對方公司開具的發(fā)票,認(rèn)證并抵扣。4月份,我方開具紅字信息表,賬面做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,納稅申報(bào)表也做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。9余份,對方說信息表不對,要求撤銷4月份的,并重新開具信息表。這就導(dǎo)致我九月份又做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。去稅務(wù)修改4-9余份報(bào)表,申請退稅。請問我9余份分錄應(yīng)該怎么做。
老師我想問一下,我是購買方在1月份發(fā)票對方名稱錯(cuò)誤了,我已做賬已抵扣了,然后9月份我開具紅字信息表給對方,讓他開具紅字和正確的發(fā)票,那我9月所屬期納稅申報(bào)表需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
老師好,我有一筆材料,去年8月份進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,9月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò),開具了紅字信息表,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)抵扣也扣除出來了,對方10月份開具紅字發(fā)票,我又做了整張發(fā)票紅字(這樣相當(dāng)于我進(jìn)項(xiàng)稅額多扣了一次),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了,請問下我現(xiàn)在要怎么改正呢
我們是購買方,2024年1月收到發(fā)票是借:主營業(yè)務(wù)成本10萬,進(jìn)項(xiàng)稅額900,貸方:應(yīng)付賬款10900元;2024年9月份我們購買方開具紅字信息表,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,十月份對方開具紅字發(fā)票,我現(xiàn)在申報(bào)九月份的增值稅增值稅表就自動(dòng)出來進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額900元,那我現(xiàn)在九月份分錄怎么寫?十月份收到紅字發(fā)票分錄怎么寫
你好老師,民辦非企業(yè),發(fā)現(xiàn)23年的工資計(jì)提多了,現(xiàn)在要沖回,請問要怎么處理呢?
你好,請問因?yàn)閾Q系統(tǒng),還是23年的資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金與原來的數(shù)據(jù)不一致了請問要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人所得稅的勞稿特是先減800/20%后再按預(yù)扣稅率算嗎
老師 這個(gè)題為啥還要除10000
你好,個(gè)人獨(dú)資公司,可以不開公賬,收入都入私人賬戶嗎
老師,去年成本結(jié)轉(zhuǎn)少了發(fā)票是之前取得的,今年多轉(zhuǎn)一部分做到以前年度損益調(diào)整,申報(bào)去年的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)給他直接記到去年成本里,今年申報(bào)時(shí)不影響今年成本可以這樣做嗎
您好,總公司資質(zhì)可以給分公司招投標(biāo)用,但業(yè)主結(jié)算必須要分公司開票對吧?
老師就是工會經(jīng)費(fèi)是根據(jù)什么來交稅的?
這個(gè)為編寫著作所花費(fèi)的資料費(fèi) 5000 為啥是影響我們的這個(gè)數(shù)字不管對吧
老師,請問什么是企業(yè)賬戶信息?指的是不是開戶行
就是9月份我正常做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
稅務(wù)讓我九月份也做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后去稅務(wù)改4~9月份報(bào)表,然后退稅。我改了報(bào)表,也退了稅,會計(jì)分錄怎么做
我們是物流服務(wù)業(yè)
借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)付賬款。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄是您寫的第一個(gè)還是第二個(gè)
你好,第一個(gè)是紅沖,你不是撤銷了信息表,你已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 給你紅沖的15:36的第一個(gè)分錄。
今天做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你現(xiàn)在又不轉(zhuǎn)出了,你不得橫沖。如果你做進(jìn)項(xiàng)的話,你的鏡像并沒有增加,所以給你做進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出紅沖。
就是我要把4月份做的進(jìn)項(xiàng)稅額紅沖
把4月份做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這筆分錄紅沖。因?yàn)?月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅務(wù)退給我4月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的錢,還有對應(yīng)的增值稅,我該怎么做分錄
借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)付賬款。已讀 2021-11-09 15:36 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。已讀 2021-11-09 15:36
從頭到尾我都給你寫下來了,你看懂嗎?你哪個(gè)沒看懂你說一下。
我感覺我4月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是不用紅沖了。因?yàn)?0月份我去改報(bào)表,然后申請退稅,他把錢退給我了
你好,不紅沖你一直有余額的。
不紅沖,你可以不用寫分錄,你看一下是不是一直有余額,你可以做出來看一下的。