同學(xué)您好,直接留抵后面的就可以了
我們是一般納稅人,去年10月開具了發(fā)票給客戶,現(xiàn)在需要退回作廢,由對方開具了紅字信息表,我們開具了紅字發(fā)票,相當(dāng)于我們的收入減少了,這部分已經(jīng)抵扣過的進(jìn)項(xiàng)稅產(chǎn)生了留抵,需不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是直接留抵后面的就可以了
老師,比如我前面收到一張費(fèi)用發(fā)票,已認(rèn)證抵扣,也已入賬,后續(xù)這個(gè)月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對方,對方開紅字銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,那這個(gè)發(fā)票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個(gè)月,也就是下個(gè)月15號申報(bào)增值稅時(shí),將這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
成品油企業(yè),我們是購買方給對方開具紅字信息表的時(shí)候是否抵扣選擇成了已抵扣,實(shí)際我們沒有抵扣,對方已經(jīng)根據(jù)我們開的紅字信息表開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,并且已經(jīng)隔月了,現(xiàn)在我們申報(bào)稅的時(shí)候,顯示進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,需要多繳納稅款,這種情況怎么處理。
我們是購買方,去年銷售方給我們開了一張發(fā)票,我們已經(jīng)抵扣了,但是上個(gè)月那張發(fā)票需要作廢 所以我們給對方開了紅字發(fā)票信息表,但是對方?jīng)]有開具紅字發(fā)票還,我們這個(gè)月可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
請問老師,有個(gè)問題想咨詢一下,我們有個(gè)2月的便利店進(jìn)貨,已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在需要部分退貨,我們是需要填開購買方申請的紅字信息表,然后需要把發(fā)票聯(lián)合抵扣聯(lián)都退回給銷售方嗎?還是我們只用退回抵扣聯(lián),等收到銷售方開具的紅字發(fā)票后我們跟紅字信息表一起做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
你好,老師現(xiàn)在讓法人授權(quán)個(gè)報(bào)稅人員怎么著比較快啊
老師好!比如,債款面值100,發(fā)行價(jià)是110,利息調(diào)整額就是10,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因?yàn)榘l(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計(jì)入負(fù)債貸方,那這10計(jì)入貸方的意義是什么?我認(rèn)為計(jì)入貸方就意味著負(fù)債增加,而這10計(jì)入“銀行存款”的借方不是購買方提前給企業(yè)的補(bǔ)償嗎?我不理解的是購買方給了我10為什么會(huì)導(dǎo)致負(fù)債增加了10,若是為了借貸金額相等我只能死記硬背,但我不明白其中的道理,望老師詳細(xì)指導(dǎo),非常感謝
老師,2024年12月份的報(bào)表我申報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在還可以改嗎,利潤報(bào)多了
你好,公司收到的快遞費(fèi),是對方客戶付給我們的,我們快遞是順豐快遞月結(jié)的,收到的快遞還怎么入賬?
公司租了一個(gè)酒店的房間做門店,但是酒店只能開住宿費(fèi)發(fā)票,可以拿住宿費(fèi)發(fā)票入賬做租金嗎
老師,請問黃金行業(yè)交稅是差額征收,結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么轉(zhuǎn)的?品種又多。
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長期股權(quán)投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
23年有一筆賬務(wù)做錯(cuò),金額錄入錯(cuò)誤,收到發(fā)票把發(fā)票做成報(bào)銷,導(dǎo)致賬務(wù)不對,怎么處理
老師,提供專利權(quán)使用收入屬于銷售收入嗎是其他業(yè)務(wù)收入嗎
可以退稅嗎?退稅是不是很麻煩?
多交的是可以申請退的,今年李總理說的
還有個(gè)問題,就是是不是購買的開具出紅字信息表,審核通過就可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,而不是收到紅字發(fā)票后才做?
收到發(fā)票才可以,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
我在網(wǎng)上看到,暫依信息表所列稅額在當(dāng)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,而不是依據(jù)紅字發(fā)票,所以沒搞懂
后來是有過這樣的指引,也是可以的,先掛賬再等發(fā)票,但企業(yè)往往選等發(fā)票來了一并處理省事,不要早交稅大額相當(dāng)貸款融資有利些
好吧,謝謝
不客氣,要空我星好評