這個(gè)留底是指不能抵,不能退,還是說可以留到以后抵扣要交的增值稅?
老師你好,上月申報(bào)表上的出口應(yīng)退稅14萬,這月只收到13萬,另外的1萬不退了留抵,那個(gè)1萬差額怎么做分錄?
老師 我們是生產(chǎn)企業(yè) 有出口 10月申報(bào)增值稅時(shí)增值稅申報(bào)表期末留抵稅額15萬 (可退稅款) 我10月做賬 借:其它應(yīng)收款-出口退稅 15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅15 11月增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額15萬 進(jìn)項(xiàng)稅額12萬 上期留抵稅額15萬 期末留抵稅額12萬(可退稅款) 我的賬務(wù)處理怎么做 調(diào)整為退稅款為12萬?
老師好,生產(chǎn)型企業(yè),出口退稅退15萬,然后因?yàn)檎J(rèn)證發(fā)票所屬期的問題,只有1萬的留抵稅額,所以只到賬了一萬元,剩下的14萬做為免抵稅額,請(qǐng)問這個(gè)怎么做賬啊
老師你好,6月份企業(yè)出口銷售額50萬元,月末留抵稅額10萬元,次月收到稅局出口退稅4.5萬元,請(qǐng)問我要怎么把這個(gè)退稅額平賬呢?怎么做分錄?是否要沖減留抵稅額?
外貿(mào)出口公司,購(gòu)進(jìn)發(fā)票認(rèn)證后增值稅申報(bào)表上需要手動(dòng)填寫到副表二上嗎?表二25-28每月自動(dòng)有認(rèn)證發(fā)票信息,如8月認(rèn)證30萬進(jìn)項(xiàng)稅額,9月申報(bào)退稅30萬,11月收到退稅金額30萬元,期間10月認(rèn)證25萬,11月認(rèn)證30萬,12月申報(bào)11月增值稅時(shí)表二上待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那里顯示的是這3次認(rèn)證發(fā)票合計(jì)數(shù),已經(jīng)抵扣的30萬進(jìn)項(xiàng)稅額沒有減少。主表上沒有期末留底稅額,這個(gè)是不是表示之前申報(bào)沒有填報(bào)對(duì)?這個(gè)月申報(bào)萬怎么填?
老師,請(qǐng)問我設(shè)置了SUMIFS函數(shù),為什么拉下來的公式數(shù)值和第一行一樣,加了絕對(duì)引用,但都是列的絕對(duì)引用啊
老師,我在一家代理記賬公司,只代理一家。老板有兩家代理記賬公司,我在其中一家,現(xiàn)在稅務(wù)局要求一家代理記賬公司必須有五家以上業(yè)務(wù),我登錄稅務(wù)局系統(tǒng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn),我現(xiàn)在名下能查到四家,但只有一家是我申報(bào)的。這個(gè)對(duì)我有影響嗎?
公司向個(gè)人或者股東借款,哪個(gè)才是要在當(dāng)年度12.30前還的。
老師,有些公司,他申報(bào)員工個(gè)稅,但是不買社保,也沒有稅局或者社保局打電話追繳的?
為什么利潤(rùn)留存就是增加的所有者權(quán)益?
這道題為什么標(biāo)答給的是abc,題干中哪里涉及到職能啦?也沒有說潛心鉆研某個(gè)業(yè)務(wù)單位,降低成本,技術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新啥的為什么會(huì)選bc不選d???
高新技術(shù)企業(yè)的輔助賬根據(jù)項(xiàng)目怎么歸集人工,工資及直接投入的成本,需要注意那些
1.請(qǐng)教一下法人的房子出租給單位用,需要開具什么類型的發(fā)票?2.私車公用需要開具什么類型的發(fā)票?如果車子過到單位名下,是不是就不用開具發(fā)票了
借款費(fèi)用:其他條件都滿足,就是借入后一個(gè)月后開始用錢,那么資本化開始時(shí)是借入時(shí),還是一個(gè)月后呢?
建筑行業(yè)算毛利的時(shí)候,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面稅金嗎?
是留到以后抵扣要交的增值稅
如果說留到以后抵扣要交的增值稅的話,這一部分它就體現(xiàn)在應(yīng)交增值稅的借方余額,你不用單獨(dú)再做處理。