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老師 我們是生產(chǎn)企業(yè) 有出口 10月申報(bào)增值稅時(shí)增值稅申報(bào)表期末留抵稅額15萬(wàn) (可退稅款) 我10月做賬 借:其它應(yīng)收款-出口退稅 15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅15 11月增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額15萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)稅額12萬(wàn) 上期留抵稅額15萬(wàn) 期末留抵稅額12萬(wàn)(可退稅款) 我的賬務(wù)處理怎么做 調(diào)整為退稅款為12萬(wàn)?

2023-12-19 16:31
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-19 16:34

1.沖銷10月的出口退稅應(yīng)收款: 借:其它應(yīng)收款-出口退稅 15萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 15萬(wàn) 1.根據(jù)11月增值稅申報(bào)表中的期末留抵稅額,確認(rèn)應(yīng)退稅款: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 12萬(wàn) 貸:其它應(yīng)收款-出口退稅 12萬(wàn)

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快賬用戶4230 追問(wèn) 2023-12-19 16:53

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-12-19 16:58

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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1.沖銷10月的出口退稅應(yīng)收款: 借:其它應(yīng)收款-出口退稅 15萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 15萬(wàn) 1.根據(jù)11月增值稅申報(bào)表中的期末留抵稅額,確認(rèn)應(yīng)退稅款: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 12萬(wàn) 貸:其它應(yīng)收款-出口退稅 12萬(wàn)
2023-12-19
您好,這個(gè)的話,最后是12萬(wàn),需要調(diào)整為退稅金額12萬(wàn)
2023-12-19
同學(xué)你好,余下15萬(wàn)元進(jìn)項(xiàng)留抵會(huì)自動(dòng)顯示到下月增值稅申報(bào)表。
2024-03-13
2019年3月留抵稅額15萬(wàn)??22年4月增值稅留抵稅額16萬(wàn)? 存量留底15萬(wàn) 增量留底1萬(wàn) 沒(méi)問(wèn)題 留底稅額清零? 6月又產(chǎn)生留抵稅額7萬(wàn)? 7月份可以申請(qǐng)?jiān)隽苛舻?萬(wàn)? 沒(méi)有問(wèn)題? 增量留底每月都可以申請(qǐng)??
2022-05-09
你好,你的留抵稅額已經(jīng)用于出口退稅了。當(dāng)月是沒(méi)有增量和存量可以退了。
2022-05-20
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