你好,是生產(chǎn)企業(yè)的嗎?
老師,我單位為生產(chǎn)濕巾一般納稅人,目前有國內(nèi)銷和國外銷售,2020年8月和9月分別有出口貨物,提問:1、9月內(nèi)銷稅額15萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額20萬元,產(chǎn)生留抵稅額-5萬元,免抵退稅額5.5萬元,接下來10月初面臨報(bào)9月份的稅,是免抵退稅額和留抵退稅額誰小退誰嗎?2、月初報(bào)稅操作流程一是在“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅操作系統(tǒng)”按向?qū)Р僮?,二是在國家稅?wù)總局天津市電子稅務(wù)局進(jìn)行填寫申報(bào)嗎;3、報(bào)稅完后,需要準(zhǔn)備哪些材料備稅務(wù)局查!多謝
老師,我5月份有退稅,做了免抵退申報(bào)。次月稅局通知要企業(yè)申請退增量留底退稅。把增值稅申報(bào)表留底稅額以增量留底稅額給退回了企業(yè),請問我計(jì)提的出口稅金要怎么沖掉?不然一直掛在其他應(yīng)收款-出口退稅這有一筆錢未收。
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口一臺(tái)設(shè)備20萬人民幣,增值稅和退稅率都是13%,本月沒有增值稅留底,沒有內(nèi)銷。次月免抵額2.6萬。銷售分錄怎么做,次月免抵額分錄怎么做。然后做完賬,明細(xì)應(yīng)交稅額-增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額借方有數(shù)2.6,應(yīng)交稅額-增值稅-出口退稅貸方有數(shù)2.6到最后怎么能平
老師你好,上月申報(bào)表上的出口應(yīng)退稅14萬,這月只收到13萬,另外的1萬不退了留抵,那個(gè)1萬差額怎么做分錄?
某C企業(yè)為一般納稅人,生產(chǎn)的貨物兼顧內(nèi)銷和出口,2019年11月外購原材料獲得進(jìn)項(xiàng)稅額300萬元,內(nèi)銷產(chǎn)品的銷售額為800萬元,出口產(chǎn)品的銷售額為1600萬元(已換算成人民幣). 該企業(yè)的出口退稅率表為10%,當(dāng)月增值稅應(yīng)退稅額是多少? 當(dāng)期應(yīng)納稅額 =800×13%-[300-1600×(13%-10%)]=-56(萬元) 當(dāng)期免抵退稅額=1600×10%=160(萬元) 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額=56萬元 (當(dāng)期期末留抵稅額56萬元<當(dāng)期免抵退稅額160萬元) 當(dāng)期免抵稅額=免抵退稅額-應(yīng)退稅額=160-56=104(萬元) 請問老師,第一個(gè)試子-56萬元怎么算的,我算出來不是這個(gè)數(shù)啊
干粉滅火器維修打壓檢測,21具?45元,新采購滅火器10具?60元,合計(jì):1545元。老師這個(gè)怎么開發(fā)票呢?項(xiàng)目名稱怎么寫
老師,請問生鮮公司,開出免稅普票,是不是對應(yīng)的專票就不能抵扣
老師您好,甲公司有兩臺(tái)已提完折舊的設(shè)備在乙公司倉庫存放丟失,甲公司租賃乙公司倉庫,租賃合同約定乙公司有索賠責(zé)任,現(xiàn)在乙公司將索賠款項(xiàng)匯到甲公司銀行賬戶,甲公司應(yīng)如何做賬務(wù)處理?
我司為被告方,支付給原告訴訟費(fèi)款,計(jì)入什么科目
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬,這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
是的老師
你好,這個(gè)退回的4.5萬是從十萬里面扣除的是嗎? 還是扣除了出口退稅之后,還剩10萬
這個(gè)10萬是上期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)留下來的留抵,在本月申報(bào)了出口退稅,然后稅局就退回了出口退稅4.5萬元
借銀行存款,但應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅、出口退稅。
借銀行放款 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅出口退稅。
那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅,這個(gè)科目呢,不需要結(jié)賬平嗎?把他轉(zhuǎn)到哪里?
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面就可以。
這有余額也沒有關(guān)系的,也可以。