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老師你好,6月份企業(yè)出口銷售額50萬元,月末留抵稅額10萬元,次月收到稅局出口退稅4.5萬元,請問我要怎么把這個(gè)退稅額平賬呢?怎么做分錄?是否要沖減留抵稅額?

2024-08-01 11:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-01 11:57

你好,是生產(chǎn)企業(yè)的嗎?

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快賬用戶8621 追問 2024-08-01 12:05

是的老師

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齊紅老師 解答 2024-08-01 12:08

你好,這個(gè)退回的4.5萬是從十萬里面扣除的是嗎? 還是扣除了出口退稅之后,還剩10萬

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快賬用戶8621 追問 2024-08-01 12:12

這個(gè)10萬是上期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)留下來的留抵,在本月申報(bào)了出口退稅,然后稅局就退回了出口退稅4.5萬元

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齊紅老師 解答 2024-08-01 12:22

借銀行存款,但應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅、出口退稅。

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齊紅老師 解答 2024-08-01 12:23

借銀行放款 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅出口退稅。

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快賬用戶8621 追問 2024-08-01 14:50

那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅,這個(gè)科目呢,不需要結(jié)賬平嗎?把他轉(zhuǎn)到哪里?

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齊紅老師 解答 2024-08-01 14:51

結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面就可以。

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齊紅老師 解答 2024-08-01 14:51

這有余額也沒有關(guān)系的,也可以。

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你好,是生產(chǎn)企業(yè)的嗎?
2024-08-01
你好,是需要做期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄??
2023-11-16
這個(gè)就是當(dāng)期應(yīng)納稅額,就是那銷項(xiàng)再減去進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)等于全部進(jìn)項(xiàng)稅額減去那個(gè)不得免征和抵扣稅額,就是1600乘以那個(gè)出口稅率差13%減10%。
2023-09-28
1.沖銷10月的出口退稅應(yīng)收款: 借:其它應(yīng)收款-出口退稅 15萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 15萬 1.根據(jù)11月增值稅申報(bào)表中的期末留抵稅額,確認(rèn)應(yīng)退稅款: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 12萬 貸:其它應(yīng)收款-出口退稅 12萬
2023-12-19
您好,這個(gè)的話,最后是12萬,需要調(diào)整為退稅金額12萬
2023-12-19
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