你好,你沒有留抵稅額,這個月不要報退稅了就
11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數(shù)字呢?進(jìn)項稅13萬要退稅的,要在增值稅申報表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
我們公司外貿(mào)企業(yè),要做出口退稅的,11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數(shù)字呢?進(jìn)項稅13萬要退稅的,要在增值稅申報表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
老師好,請問一下我是出口生產(chǎn)型企業(yè),我這個月要申報免稅收入,沒有內(nèi)銷收入,稅務(wù)局說申報免稅收入要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,要全部轉(zhuǎn)出,那我要認(rèn)證多少進(jìn)項比較合適,根據(jù)什么數(shù)據(jù)確認(rèn)要認(rèn)證多少呢
老師,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,1,進(jìn)貨憑證信息回退申請,進(jìn)行正常的抵扣勾選!2,申報更正,選擇最近一期點(diǎn)更正申報(任何時間都可以改)3,增值稅減免申報表-出口免稅填去年的負(fù)數(shù)收入.4,進(jìn)項稅額明細(xì)按正常的抵扣勾選數(shù),這個要在哪期里面確認(rèn)勾選?(還是任何時間勾選),5,本期銷售情況明細(xì),未開具發(fā)票里面填去年確認(rèn)的收入額!
#提問#老師每月15前申報增值稅,8月份有兩筆出口退稅的怎么申報?需要填那些表,假如本月內(nèi)銷100萬銷項稅額13萬,進(jìn)項稅額11萬,出口外銷收入5萬元,怎么填申報表,怎么看本月出口免稅多少錢?需要自己計算嗎?
老師,營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅的時候可以用以前年度的虧損彌補(bǔ)嗎?
老師你好我方公司在6.20開出的銷項46萬多,至今未收到貨款,群里該怎么向?qū)Ψ揭谝淮尾欢?,謝謝
老師,請問建筑業(yè)的發(fā)票開票稅點(diǎn)是9個點(diǎn),應(yīng)收稅款稅率12.5是由哪些稅率組成的呢
安全升降柱能入固定資產(chǎn)嗎
匯算清繳表A105080,本年折舊金額大于累計折舊提示報不過去,這種怎么辦,因?yàn)楫?dāng)年賣了固定資產(chǎn)造成的。
我們付給貨代的訂艙費(fèi),文件費(fèi)屬于免稅的嗎?
請問一下,京東錢包流水可以1天匯總做一筆嗎?還是一筆對應(yīng)一筆入賬?
老師,下午好。公司員工的家屬病重,公司給員工的慰問金,應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢
我公司25年6月底的未分配有106萬。現(xiàn)在要轉(zhuǎn)股前要交個稅,106萬*20%=21.2萬。因兩位股東從未拿過工資,能否從21年-24年補(bǔ)繳一次性年終獎12萬/年*4年*2年=96萬。是否繳10%的個稅。能否這樣籌劃。還有更好的解決方案嗎
甲公司由A法人單位與B個人股東共同出資設(shè)立。A占85%份額。甲公司經(jīng)營幾年都是虧損,目前凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)。A企業(yè)一直未計算投資損失?,F(xiàn)在要計算的話該計算?
我有進(jìn)項呀,就是要勾多少?老師您的意思是免抵退稅申報是我要有期末留抵了才報免抵退稅申報嗎?
起碼要大于26萬才可以的,先遞減內(nèi)銷得需要
那如果我勾選了30萬進(jìn)項稅呢?要申報免抵退稅申報嗎?有稅可退嗎?還有要不要勾選這么多?,
可以退4萬,還有免抵額要繳納附加稅