您好,一因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬還有社保公積金這些的。
老師你好,給職工發(fā)獎(jiǎng)品入什么會(huì)計(jì)科目?借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)。 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi),貸:銀行存款等科目? 老師帳務(wù)處理是這樣的嗎?那申報(bào)個(gè)稅還需要按購(gòu)買時(shí)的發(fā)票金額合并到工資里一起申報(bào)嗎?
老師,A105050的工資薪金支出的稅收金額是填寫應(yīng)付職工薪酬-工資科目下的本年累計(jì)借方金額嗎?就是實(shí)發(fā)工資的金額數(shù),這樣對(duì)嗎
老師,我核對(duì)工資薪金申報(bào)系統(tǒng)“累計(jì)收入額”不等于帳務(wù)里的“應(yīng)付職工薪酬”科目累計(jì)額。這是為什么
工資薪金有部分是銷售人員工資,記入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里,在所得稅匯算清繳里,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里,賬載金額、實(shí)際發(fā)生金額和稅收金額,是填寫明細(xì)賬里的應(yīng)付職工薪酬的本年累計(jì)數(shù),還是填寫個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面的本年累計(jì)數(shù)?
老師,我個(gè)稅系統(tǒng)里面當(dāng)期收入是應(yīng)發(fā)工資數(shù),但是我應(yīng)付職工薪酬貸方帳載金額是實(shí)發(fā)工資數(shù),在企稅匯算清繳時(shí)報(bào)職工薪金賬載金額時(shí)按照貸方累計(jì)數(shù)填的,那這個(gè)會(huì)不會(huì)顯示個(gè)稅申報(bào)個(gè)企稅不一致?其實(shí)個(gè)稅系統(tǒng)當(dāng)期收入數(shù)-個(gè)稅-社保個(gè)人扣除=我應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)
民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度:購(gòu)買了打印機(jī)配件550元“打印機(jī)定影組件套裝及紙張傳送措輪”,需要計(jì)入這個(gè)打印機(jī)的原始入賬金額嗎
老師 應(yīng)收賬款貸方期末有余額,要怎么處理
為什么一人有些責(zé)任公司是無(wú)限連帶責(zé)任
去稅局代開私家車租用給公司使用的發(fā)票,需要準(zhǔn)備哪些資料,可以年底去代開嗎,還是要合同簽訂就去開
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要做24年的匯算清繳,之前做了一筆8萬(wàn)的暫估,收不到發(fā)票了,現(xiàn)在要怎么操作呢。要怎么調(diào)賬呢
企業(yè)所得稅方面需要視同銷售調(diào)增收入:100元;調(diào)增成本:70元;同時(shí),視同銷售調(diào)整產(chǎn)生的納稅調(diào)增30元也可以稅前扣除,需要進(jìn)行納稅調(diào)整。 問(wèn)題:產(chǎn)生的納稅調(diào)增的30元為什么可以稅前扣除?
老師,中級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名是一定要先采集嗎
老師您好,員工聚餐摘要怎么寫?還有股東個(gè)人付的錢,怎么做賬?
有限公司和有限責(zé)任公司,有區(qū)別嗎
認(rèn)繳制未實(shí)繳股權(quán)轉(zhuǎn)讓除了需要交未分配利潤(rùn)股東比例個(gè)人所的稅,實(shí)收資本這塊還需要交稅嗎
但是有一家公司的沒有社會(huì)保險(xiǎn)這些啊
那就是有可能你報(bào)稅的數(shù)字沒填對(duì)
我看了,本期收入額每個(gè)月都能對(duì)上,就是點(diǎn)進(jìn)去“累計(jì)收入額"那里不對(duì)
那不應(yīng)該吧,不就是累計(jì)的數(shù)字嗎
老師你看,圖一是賬里的,圖二是申報(bào)的,都對(duì)得上
點(diǎn)開申報(bào)系統(tǒng)里的這里累計(jì)收入就不對(duì)了
你從一月份開始查吧,肯定有不對(duì)的地方
我查了,本期收入都對(duì)的,就是累計(jì)這里就不對(duì)了
不應(yīng)該啊,累計(jì)數(shù)不也就是加總的嗎
老師你看我發(fā)給你的第二張圖,1月和2月收入都是19200,但是最后一張圖的2月累計(jì)數(shù)卻不是38400
是不是以前修改過(guò)申報(bào)呢
我忘記了,這樣會(huì)不會(huì)有什么影響
你得確認(rèn)一下,要是更正過(guò)得修改一下
這個(gè)累計(jì)是系統(tǒng)自己生成了啊,這要怎么修改
那這個(gè)其他的原因就不太清楚了
那怎么辦呢
這個(gè)你可以拿著去稅務(wù)查查