你好,賬務(wù)處理是這么做這么做的。
老師您好,我想請教一下關(guān)于外購的產(chǎn)品用于員工福利,發(fā)票收到,款項(xiàng)以現(xiàn)金支付,會計(jì)分錄是這樣處理嗎? 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:庫存現(xiàn)金 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利
老師你好,給職工發(fā)獎品入什么會計(jì)科目?借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)。 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi),貸:銀行存款等科目? 老師帳務(wù)處理是這樣的嗎?那申報個稅還需要按購買時的發(fā)票金額合并到工資里一起申報嗎?
員工中秋福利和旅游費(fèi)用該怎么做分錄, 你好 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目 需要并入個人所得申報個人所得稅的 怎樣涉及到個稅啊 比如 旅游費(fèi)10萬 10個人平均到每人1萬計(jì)入薪酬嗎? 比如發(fā)的月餅 計(jì)入職工福利費(fèi) 還要把錢分?jǐn)偟絺€人 工資加這個分?jǐn)傆?jì)算個稅?
老師,員工的水電房租補(bǔ)助,是這樣帳務(wù)處理么 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款 在申報個稅時,并入工資申報是嗎?
1.根據(jù)期初資料和資料(1),下列各項(xiàng)中,該企業(yè)結(jié)算并發(fā)放職工薪酬的會計(jì)科目處理正確的是()。A.代扣職工個人應(yīng)繳納的住房公積金時,貸記“其他應(yīng)付款-住房公積金”科目25萬元B.代扣職工個人應(yīng)繳納的社會保險費(fèi)時,貸記“應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(fèi)”科目30萬元C.結(jié)算并發(fā)放上月的應(yīng)付職工薪酬時,借記“應(yīng)付職工薪酬-工資”科目320萬元D.通過銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放貨幣性職工薪酬時,貸記“銀行存款”科目265萬元2.根據(jù)資料(2),下列各項(xiàng)中,關(guān)于企業(yè)非貨幣性福利的會計(jì)處理正確的是()。A.將非貨幣性福利確認(rèn)為費(fèi)用時:借:管理費(fèi)用25貸:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利25B.發(fā)放非貨幣性福利時:借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利45.2貸:主營業(yè)務(wù)收入40應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5.2C.發(fā)放非貨幣性福利時:借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利25貸:庫存商品25D.將非貨幣性福利確認(rèn)為費(fèi)用時:借:管理費(fèi)用45.2貸:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利45.2
20日,用銀行存款支付產(chǎn)品銷售運(yùn)輸費(fèi)300元(取得增值稅普通發(fā)票)
14日,向雪蓮公司銷售Jk產(chǎn)品400件,單位售價250元,增值稅稅額13000元款項(xiàng)已存入銀行
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫未收到
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫
老師可以講一下中間那個3那坨怎么算的嗎
老師可以講詳細(xì)一點(diǎn)嗎
3月付了2000,4月付了尾款2000,3月份做的預(yù)付4月份也是做的預(yù)付并且4月份沒有收到發(fā)票,這個費(fèi)用該怎么做賬
老師好,個體戶的經(jīng)營所得稅的稅率表麻煩發(fā)一下
老師你好,購買的超市購物卡的發(fā)票開給單位可以進(jìn)單位成本嗎
請問老師一人獨(dú)資企業(yè)的投資比例怎么填
那申報個稅還需要按購買時的發(fā)票金額合并到工資里一起申報嗎?那申報個稅還需要按購買時的發(fā)票金額合并到工資里一起申報嗎?
對的是 需要這么做的。
每個人是多少,合并到他們的工資里面就行。