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老師,21已入賬年度的費(fèi)用,22年12月份時(shí)要作廢,我做了紅沖,通過以前年度計(jì)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),那這樣是不是沒有影響22年利潤(rùn),匯算22年時(shí)納稅調(diào)增嗎?

2023-01-14 17:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-14 17:42

學(xué)員你好,通過以前年度計(jì)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),那這樣沒有影響22年利潤(rùn),匯算22年時(shí)不需要納稅調(diào)增

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快賬用戶7632 追問 2023-01-14 17:52

老師,那這筆費(fèi)用入賬21年,21年少交了所得稅呀,22年也不需要調(diào)增?

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齊紅老師 解答 2023-01-14 18:04

通過以前年度損益調(diào)整你是需要更正21年年報(bào)的,你這個(gè)金額大不,如果不大建議計(jì)入22年

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快賬用戶7632 追問 2023-01-14 18:11

60萬,怎么計(jì)入22年,是計(jì)入21年的費(fèi)用,現(xiàn)在要作廢

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齊紅老師 解答 2023-01-14 18:21

60萬的話規(guī)范做法只能更正21年所得稅匯算年報(bào),如果不想更正22年調(diào)增繳納有點(diǎn)瑕疵

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快賬用戶7632 追問 2023-01-14 18:28

老師。規(guī)范做法就是通過以前年度計(jì)入未分配利潤(rùn),然后更正21年報(bào)表,補(bǔ)交稅是不?那如果不想更正的話,還是做一樣的賬務(wù),22年納稅調(diào)增是吧?老師你說的是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-14 18:32

規(guī)范做法就是通過以前年度計(jì)入未分配利潤(rùn),然后更正21年報(bào)表,補(bǔ)交稅是不?那如果不想更正的話,還是做一樣的賬務(wù),22年納稅調(diào)增是的 這種有點(diǎn)瑕疵,但是稅務(wù)局一般不會(huì)單獨(dú)要求你補(bǔ)滯納金的

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學(xué)員你好,通過以前年度計(jì)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),那這樣沒有影響22年利潤(rùn),匯算22年時(shí)不需要納稅調(diào)增
2023-01-14
不需要更正以前的勒
2024-01-08
通過以前年度損益調(diào)整了,調(diào)整到21年了,不影響22年利潤(rùn)表,不參與22年匯算
2023-05-22
你好,調(diào)增收入就得更正匯算,調(diào)減可以不更正
2025-01-13
你好;? ?如果是補(bǔ)報(bào)銷; 這個(gè)是可以的?
2023-03-24
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