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老師我們21年的費(fèi)用在22年匯算清繳后報(bào)銷的,入賬直接沖了未分配利潤,那老師這樣我們22年匯算清繳正常申報(bào)就可以是嗎

2023-03-24 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-24 10:48

你好;? ?如果是補(bǔ)報(bào)銷; 這個(gè)是可以的?

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快賬用戶7920 追問 2023-03-24 10:54

就是說我們當(dāng)時(shí)沖減了未分配利潤,在22年報(bào)表時(shí)我們只在財(cái)報(bào)上資產(chǎn)表年末未分配利潤上體現(xiàn),其他都是22年當(dāng)年數(shù)據(jù)是吧,21年期初未分配利潤也不用改吧

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齊紅老師 解答 2023-03-24 10:57

你好; 是的;? ?正常來說應(yīng)該是去改21年的年報(bào)的;在當(dāng)年去申請稅前扣除的; 如果你地方稅務(wù)局允許你22年年報(bào)處理; 就可以的??

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快賬用戶7920 追問 2023-03-24 11:00

我們稅務(wù)局讓自己聯(lián)系稅管員呢

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齊紅老師 解答 2023-03-24 11:00

那你問下專管員看看; 因?yàn)橛械牡胤? 是跨年不讓改年報(bào)了; 如果不讓你改21年的; 就直接22年報(bào)??

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快賬用戶7920 追問 2023-03-24 11:01

我們都不知道自己稅管員是誰呢

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齊紅老師 解答 2023-03-24 11:01

你好; 電話12366咨詢 地方稅務(wù)局 ;問下; 或者電子稅務(wù)局- 我的信息- 企業(yè)信息? ?有的地方會顯示的?

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快賬用戶7920 追問 2023-03-24 12:26

嗯嗯,老師我打算改賬,做到22年費(fèi)用,然后納稅調(diào)增

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齊紅老師 解答 2023-03-24 12:30

你好;? ?可以的 ;? ? 到時(shí)問下稅務(wù)局那邊處理即可??

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快賬用戶7920 追問 2023-03-24 12:31

嗯嗯好的老師

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齊紅老師 解答 2023-03-24 12:35

好的;希望能幫到你??

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你好;? ?如果是補(bǔ)報(bào)銷; 這個(gè)是可以的?
2023-03-24
不需要更正以前的勒
2024-01-08
你好,把這個(gè)金額直接填轉(zhuǎn)到期間費(fèi)用明細(xì)表里面就可以。
2023-03-24
你好 不有,可以扣除的?
2023-03-24
你好,不需要的,這個(gè)不涉及到抵扣
2023-03-21
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