你好 不有,可以扣除的?
發(fā)現(xiàn)前年管理費(fèi)用多記了10000,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款。 今年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,可以直接調(diào)整成借應(yīng)付賬款,貸未分配利潤(rùn)-利潤(rùn)分配么。 前面利潤(rùn)是虧損的。 今年我申報(bào)匯算清繳時(shí),是不是在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增的「其他」欄填寫10000就行了。不需要調(diào)整前年的匯算清繳表了吧
老師,21已入賬年度的費(fèi)用,22年12月份時(shí)要作廢,我做了紅沖,通過以前年度計(jì)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),那這樣是不是沒有影響22年利潤(rùn),匯算22年時(shí)納稅調(diào)增嗎?
老師我們22年的發(fā)票2月份收到報(bào)銷的沖減了以前年度,沖減了未分配利潤(rùn),那匯算清繳時(shí)報(bào)表不用改,是在期間費(fèi)用明細(xì)表上納稅調(diào)增嗎
老師我們22年的發(fā)票2月份收到報(bào)銷的沖減了以前年度,沖減了未分配利潤(rùn),那匯算清繳時(shí)報(bào)表不用改,是在期間費(fèi)用明細(xì)表上納稅調(diào)增嗎
老師,23年三月份發(fā)現(xiàn)漏記了22年的一筆管理費(fèi)用(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則),補(bǔ)記分錄 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 10萬 貸 其他應(yīng)付款 10萬 今年做匯算清繳的時(shí)候,是不是要修改22年年底的報(bào)表,管理費(fèi)用金額增加10萬,未分配利潤(rùn)減去10萬啊,然后匯算清繳的時(shí)候上傳修改后的報(bào)表是嗎?還是說今年不需要做分錄,直接修改報(bào)表???
請(qǐng)問老師流水多做了5300去年的財(cái)務(wù),那我1月份做賬要怎么調(diào)呢
老師我親戚開了一家燒燒店,很小的那種夫妻店我問她她說不用交稅,也沒有手撕發(fā)票,不是說有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的個(gè)體工商戶都要做工商年報(bào)嗎,還有都有發(fā)票的
你好,請(qǐng)問工抵房是普通發(fā)票還是增值稅專用票?專用票可以抵扣嗎?
老師你好!銷售企業(yè)購(gòu)入爐渣銷售,購(gòu)入有10元一噸,有70元一噸,銷售是混合在一起銷售,現(xiàn)在出現(xiàn)低價(jià)的貨物沒有發(fā)票入賬,銷售貨物單價(jià)偏低,成本單價(jià)高于銷售單價(jià),怎么處理
老師,我想問一下,大疆農(nóng)業(yè)用無人機(jī)增值稅是免征,還是征收
老師申報(bào)個(gè)稅是應(yīng)法工資哈,就是沒減掉個(gè)人社保,公積金的工資
為什么現(xiàn)在交的社保里面,醫(yī)保查不到余額
公司購(gòu)買了一輛車總價(jià)46萬,其中20萬首付款,尾款26萬辦理貸款,但辦在法人名下,微眾銀行客服反饋貸款利息發(fā)票只能開給法人,請(qǐng)問如何賬務(wù)處理,
請(qǐng)問個(gè)體戶了嗎社保和放公司繳納社保,比例是一樣的嗎
我公司是物業(yè)公司,電費(fèi)發(fā)票包括主營(yíng)業(yè)務(wù)成本電費(fèi)和代收代繳電費(fèi)。前幾個(gè)月收到發(fā)票時(shí),只做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,要怎么更正?
什么意思,是說填寫報(bào)表時(shí)扣除嗎
會(huì)算清剿之前調(diào)整的可以睡前扣除
老師我知道,麻煩您看下我的問題是什么可以嗎,我是說這個(gè)是不是報(bào)表不該,只在納稅調(diào)整表上調(diào)增
會(huì)算清剿不需要調(diào)整,
老師我不明白你說的,能稅前抵扣,還不調(diào)整,這要怎么做
你上面說的就是對(duì)的? ?沖未分配利潤(rùn)了? ? 正常填寫年報(bào)的? 費(fèi)用? 表? 不調(diào)整 可以扣除?
老師你意思是我需要改22年報(bào)表是嗎,利潤(rùn)表上手動(dòng)加入這個(gè)費(fèi)用,這樣申報(bào)的報(bào)表就和賬上的不一樣了
你好 手動(dòng)改報(bào)表期初未分配利潤(rùn)就行??
老師我還是不明白您說的這個(gè)怎么改,比如我報(bào)銷的這個(gè)費(fèi)用300,分錄是借未分配利潤(rùn)300貸銀行存款300,我22年的利潤(rùn)總額是-100未分配利潤(rùn)是-200,填22年報(bào)表我要怎么改
你好 改完 22年年末 利潤(rùn)是? -200%2B(-300 是這個(gè)數(shù)據(jù)的??
就是我還是要去改22年稅務(wù)局上申報(bào)的那個(gè)報(bào)表是吧,但是賬務(wù)上不改了是嗎
你好 是 這樣處理是可以的??
那老師我總結(jié)下這個(gè)意思就是22年賬務(wù)不動(dòng),還是23年那樣做沖減未分配利潤(rùn),然后申報(bào)的數(shù)據(jù)上報(bào)表和費(fèi)用明細(xì)表手動(dòng)改是吧
你好 賬上是分錄 借? 未分配利潤(rùn),貸銀行? ??
我知道老師我意思是23年賬務(wù)是這樣處理,22年的賬務(wù)不動(dòng),然后申報(bào)數(shù)據(jù)上手動(dòng)改報(bào)表和費(fèi)用明細(xì)表吧
你好 不改費(fèi)用明細(xì)??然后申報(bào)數(shù)據(jù)上手動(dòng)改報(bào)表