轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出就平了
老師我想問一下,我22年多交了幾筆個(gè)人所得稅,收不回來了,做的借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅,貸銀行存款,年底我要咋走平它
老師,我們公司8月份銀行付了146的個(gè)人所得稅,要做三筆分錄嗎?就是借應(yīng)付職工薪酬146貸其他應(yīng)收款—應(yīng)收個(gè)人所得稅146第二筆計(jì)提8月個(gè)稅借其他應(yīng)收款—應(yīng)收個(gè)人所得稅146貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅146第三筆實(shí)付時(shí),借應(yīng)交個(gè)人所得稅146貸銀行存款146,老師這樣做分錄對(duì)不對(duì)啊?
老師,我問下收到銀行回單,支付的是個(gè)人所得稅,這里做賬是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸銀行存款嗎?還是借方是其他應(yīng)收款?
公司購進(jìn)貨物煙酒禮品用于贈(zèng)送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購進(jìn)貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營(yíng)業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個(gè)數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購數(shù)據(jù)對(duì)不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫
嗯,老師我想在問一下我非獨(dú)立核算的分公司存在利潤(rùn)沒有上交給總公司,那我分公司要做賬年底咋結(jié)賬
分公司不用做任何處理。由總公司合并報(bào)表報(bào)稅
但是老師我們分公司稅局是要報(bào)分公司財(cái)務(wù)報(bào)表的,你的意思是產(chǎn)生利潤(rùn)不管她直接加進(jìn)總公司就可以了嗎
你們分公司不用做任何處理,直接報(bào)稅就是