轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出就平了
老師我想問一下,我22年多交了幾筆個(gè)人所得稅,收不回來了,做的借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅,貸銀行存款,年底我要咋走平它
老師,我們公司8月份銀行付了146的個(gè)人所得稅,要做三筆分錄嗎?就是借應(yīng)付職工薪酬146貸其他應(yīng)收款—應(yīng)收個(gè)人所得稅146第二筆計(jì)提8月個(gè)稅借其他應(yīng)收款—應(yīng)收個(gè)人所得稅146貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅146第三筆實(shí)付時(shí),借應(yīng)交個(gè)人所得稅146貸銀行存款146,老師這樣做分錄對(duì)不對(duì)?。?/p>
老師,我問下收到銀行回單,支付的是個(gè)人所得稅,這里做賬是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸銀行存款嗎?還是借方是其他應(yīng)收款?
對(duì)方已抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后,我司才發(fā)現(xiàn)所開出的銷項(xiàng)發(fā)票有誤,請(qǐng)問要怎么操作好呢?可以紅字嗎?
老師,請(qǐng)問下收入是一定匯到基本戶去嗎?
老師,我們的研發(fā)人員出差的差旅費(fèi)(車票+餐費(fèi)+住宿費(fèi)+差旅費(fèi)補(bǔ)貼)請(qǐng)問這幾項(xiàng)都可以加計(jì)扣除么?還是說差旅費(fèi)補(bǔ)貼不可以加計(jì)扣除?
23年一筆收款分錄本來該是借銀行存款貸預(yù)收賬款,但記成借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入,問了老師最終得出答案是寫分錄借利潤分配未分配利潤貸預(yù)收賬款,然后25年匯算清繳納稅調(diào)減,不明白為什么還要納稅調(diào)減,老師說借利潤分配未分配利潤只代表會(huì)計(jì)處理,調(diào)減了代表稅務(wù)處理,我還是不明白問了豆包,他說“當(dāng)出現(xiàn)借:利潤分配——未分配利潤,貸:預(yù)收賬款這樣的調(diào)整分錄時(shí),是因前期賬務(wù)處理錯(cuò)誤,將本應(yīng)入預(yù)收賬款的款項(xiàng)入了主營業(yè)務(wù)收入,從而影響了以前年度的利潤。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,采用未來適用法,不進(jìn)行追溯調(diào)整,直接調(diào)未分配利潤。所以只需25年納稅調(diào)減不需要更正23年所得稅報(bào)表不
開普票申請(qǐng)外經(jīng)證可以不預(yù)交嗎?
公司基本戶轉(zhuǎn)入一般戶1元 錢,又轉(zhuǎn)回去了,怎么入賬?應(yīng)該是開戶時(shí)測(cè)試用的
老師,我們老板用公司貸款,買了一輛車,現(xiàn)在拿回來的只有購車發(fā)票和車輛購置稅發(fā)票,是不是不行,還應(yīng)該有什么
薪資只有1000元,公司購買了保險(xiǎn)的,申報(bào)個(gè)稅時(shí)需要減員工個(gè)人所交部分嗎?養(yǎng)老失業(yè)兩項(xiàng)可以不填嗎?
老師 你好 我是小規(guī)模 我做收入憑證的時(shí)候我的那個(gè)增值稅是按1%還是按5%就是發(fā)票上的稅額
老師 門窗公司 請(qǐng)問鋁合金玻璃房稅務(wù)編碼是什么 要開票
嗯,老師我想在問一下我非獨(dú)立核算的分公司存在利潤沒有上交給總公司,那我分公司要做賬年底咋結(jié)賬
分公司不用做任何處理。由總公司合并報(bào)表報(bào)稅
但是老師我們分公司稅局是要報(bào)分公司財(cái)務(wù)報(bào)表的,你的意思是產(chǎn)生利潤不管她直接加進(jìn)總公司就可以了嗎
你們分公司不用做任何處理,直接報(bào)稅就是