你好 借:營(yíng)業(yè)外支出/管理費(fèi)用 貸:銀行存款
我方是經(jīng)銷商,銷售商品內(nèi)有獎(jiǎng)券,消費(fèi)者拿獎(jiǎng)券到客戶處兌商品實(shí)物,客戶會(huì)將獎(jiǎng)券匯集退給經(jīng)銷商,以沖減其應(yīng)收賬款的方式,經(jīng)銷商將獎(jiǎng)券返給廠家,以成本價(jià)沖減貨款方式。1.請(qǐng)問(wèn)經(jīng)銷商返給客戶的記賬分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款,經(jīng)銷商返給廠家的記賬分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存商品 是否正確? 2.獎(jiǎng)券銷售價(jià)與成本價(jià)之間的損失如何做分錄?3.客戶退回的退貨,因退貨退回后只能報(bào)廢,那么退貨退回的損失將如何做分錄?退回也是借:應(yīng)收賬款(紅字)貸:主營(yíng)收入(紅字),退回的價(jià)差損失如何做分錄?
你好,老師 發(fā)貨403塊 發(fā)貨時(shí) 借:應(yīng)收賬款-牧原 134243.33 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 118799.41 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 15443.92 收到貨款 借:銀行存款 134243.33 貸:應(yīng)收賬款 134243.33 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 57428.03 貸: 庫(kù)存商品 57428.03 這是之前發(fā)貨403塊做的分錄,現(xiàn)在由于之前搞錯(cuò)了,現(xiàn)在退36024元給客戶,9月17日已退還,我要怎么做分錄呢?
老師:銷售時(shí)客戶多轉(zhuǎn)帳支付了500元,銷售開票就是按收款金額開票的,后面發(fā)現(xiàn)多收客戶500元,通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳退回,在退多收貨款時(shí)沒有開負(fù)數(shù)了票,那么現(xiàn)在這個(gè)退給客戶的貨款要怎樣做帳呢,借:???,貸:銀行存款
我們是銷售方,銷售收入100確認(rèn)收入,成本50已結(jié)轉(zhuǎn),客戶現(xiàn)在退貨100收入,怎么做分錄,借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100,貸銀行存款100,借庫(kù)存成本50 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50 對(duì)嗎
銷售貨物 已確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本?,F(xiàn)因貨物破損。退給客戶部分款項(xiàng)。退款怎么做分錄? 借應(yīng)收 貸銀行么? 應(yīng)收就更多了
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對(duì)我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個(gè)月的費(fèi)用類發(fā)票做賬的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個(gè)個(gè)查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請(qǐng)問(wèn)老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
老師,股東成立和個(gè)體戶工作室,給公司開咨詢服務(wù)發(fā)票來(lái)分流利潤(rùn),這個(gè)有可操作性嗎?會(huì)有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢?
子公司注銷需要填寫投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
24年3季度利潤(rùn)表有錯(cuò)誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫(kù)金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報(bào)的瀏覽器跳出來(lái)這個(gè)什么意思呢?
收入減少了 已確認(rèn)收入十萬(wàn) 借應(yīng)收 貸主營(yíng) 貸銷項(xiàng)稅 現(xiàn)在退了4萬(wàn)給客戶 做到營(yíng)業(yè)外么?
是的,你這個(gè)相當(dāng)于是異常的,正常情況下是不會(huì)賠償?shù)?
確認(rèn)的收入不需要沖減 么?最后應(yīng)收賬款會(huì)掛著余額 因?yàn)榛乜顣?huì)少這4萬(wàn)
不需要阿,你是開發(fā)票出去的阿
開的全額發(fā)票 退款部分沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票。
退回了貨款是否不管對(duì)方要不要都要開增值稅專用負(fù)數(shù)發(fā)票?
是阿,你們收入就要確認(rèn)全額的阿