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員工報銷沒拿過來發(fā)票,給他報銷轉(zhuǎn)賬了,發(fā)票后來補回來的,發(fā)票日期在下個月,我這個月做賬拿下個月的發(fā)票放里面可以嗎

2023-01-12 10:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-12 10:43

你好,這個月先做費用,下一個月發(fā)票到了之后紅沖暫估的,然后再做發(fā)票的。

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你好,這個月先做費用,下一個月發(fā)票到了之后紅沖暫估的,然后再做發(fā)票的。
2023-01-12
你好,拿過來的發(fā)票的開票日期是10月15日的,可以入賬
2020-10-16
這個建議你直接補,做到六月。
2023-06-06
可以的,沒問題的哈
2024-08-06
借:費用(如差旅費、業(yè)務(wù)招待費等) 1000元 ? ? ?貸:現(xiàn)金/銀行存款 1000元 借:現(xiàn)金/銀行存款 700元 ? ? ?貸:費用(與初次報銷相同的科目) 700元 借:費用(與票據(jù)內(nèi)容相對應(yīng)的科目) X-700元 ? ? ?貸:現(xiàn)金/銀行存款 X-700元 ? ? // 如果之前的700元退款沒有直接沖回原費用科目,這里還需要一個調(diào)整分錄 ? 借:費用(與初次報銷相同的科目) 700元 ? ? ?貸:其他應(yīng)付款/預(yù)收賬款 700元 ?// 或者根據(jù)實際情況選擇其他科目 ? ? // 然后將其他應(yīng)付款/預(yù)收賬款沖回 ? 借:其他應(yīng)付款/預(yù)收賬款 700元 ? ? ?貸:現(xiàn)金/銀行存款 700元
2024-05-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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