因為什么原因不平的呢??
期末增值稅有留底,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計分錄怎么做?留底的稅額在哪個科目體現(xiàn)
老師,應交增值稅二級科目都有哪些,各個二級科目期末應該有余額嗎?應交增值稅-已交稅金期末有余額是對的嗎
年底,應交稅費三級科目要結(jié)平,但有留底稅額,平時月末有留底是不做賬務處理的,年末怎么處理呢
老師,應交增值稅三級科目期末有留底能結(jié)平嗎
老師,應交增值稅三級科目期末有留底,如果不結(jié)平的話應該留哪個科目的金額
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認收入,在今年才確認,現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
殘保金工資總額如何取數(shù)
我在一家工程材料公司上班,有沒有一套完善的進銷存表格?減少手寫的程序
老師,可以幫我看一下憑證代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
8月憑證錯了,紅沖然后填一個正確的可以嗎?
老師,想問下財務制度怎么寫,能幫忙發(fā)一個模板和分享一些思路嗎
我們企業(yè)是做咨詢服務的,平時收款的話,一般都是企業(yè)微信收款,然后再提現(xiàn)到對公賬戶,成本就是我們的勞務成本,勞務成本全是外包,我們提供咨詢服務的那個服務周期,一般是三到六個月,收入的時間節(jié)點不好,確認可以按照預收款的比例來確認收入嗎?還有就是我們那個成本發(fā)票進來了之后可以按照毛利率的6%來確認成本嗎?相當于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。
看一下這個 你好同學: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。