借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅進項。
年末進項有留底稅,如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?會計分錄?
期末增值稅有留底,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計分錄怎么做?留底的稅額在哪個科目體現(xiàn)
每個月進項稅額都有留底,年底也有進項稅額留底,這個增值稅的明細科目月底怎么結(jié)轉(zhuǎn),年底又怎么結(jié)轉(zhuǎn)平掉
老師,應交增值稅三級科目期末有留底,如果不結(jié)平的話應該留哪個科目的金額
老師,您好,年底有期末留底的,增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)應該怎么做呀
老師臺球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺球俱樂部的開票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
老師好,一般納稅人4月開了一張普票金額四萬,5月發(fā)現(xiàn)金額開錯了需要紅沖重開,5月已開10萬發(fā)票,那么在五月紅沖四月并且重開的話,5月就是開了14萬發(fā)票嗎(10萬正常五月開具?4萬紅沖重開的發(fā)票)
長期股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少呀?
資產(chǎn)負債表應交增值稅為負數(shù)啥意思?
老師您好,給外賣員,騎手繳納的意外險,取得的增值稅專用的發(fā)票,可以做進項抵扣嗎?匯算清繳時可以稅前扣除嗎?這項費用做到職工福利費還是保險費呢?
老師,3月份的工資更正申報了,3月份計提的時候借:主營業(yè)務成本:2380 貸:應付職工薪酬:2380 現(xiàn)在3月份直接把這個人去掉了,4月份的時候怎么做
上月有張憑證多做,本月怎么沖減?是借預付賬款,貸銀行存款的。
是不是2024.7.1前成立的公司最晚是在2032年6月30日前實繳完成?
辭退補償沒有單獨入賬,和當月工資入賬到一起,有什么影響
留底稅額在轉(zhuǎn)出未交增值稅科目體現(xiàn)嗎?
你好 是的 是這么理解的
好的,謝謝
不用客氣的 工作愉快