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期末增值稅有留底,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計分錄怎么做?留底的稅額在哪個科目體現(xiàn)

2020-11-16 13:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-16 13:17

借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅進項。

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快賬用戶4754 追問 2020-11-16 13:18

留底稅額在轉(zhuǎn)出未交增值稅科目體現(xiàn)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-16 13:19

你好 是的 是這么理解的

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快賬用戶4754 追問 2020-11-16 13:20

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-11-16 13:21

不用客氣的 工作愉快

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借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅進項。
2020-11-16
你好,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,應交稅費-未交增值稅貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額。
2025-01-02
您好,這個的話,是進項留底,大于1000了是嗎
2025-03-04
您好,借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2024-01-10
同學你好 結(jié)轉(zhuǎn) 借,應交稅費一應增銷項 貸,應交稅費一應增進項 貸,應交稅費一應增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應交稅費一應增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅 如果有留抵稅額,是留在進項稅額明細中;
2020-08-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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