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年底,應(yīng)交稅費(fèi)三級(jí)科目要結(jié)平,但有留底稅額,平時(shí)月末有留底是不做賬務(wù)處理的,年末怎么處理呢

2022-11-10 23:36
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-10 23:37

您好!留抵在進(jìn)項(xiàng)里面,你結(jié)平進(jìn)項(xiàng)后自然就把留抵結(jié)轉(zhuǎn)了哦

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快賬用戶4984 追問(wèn) 2022-11-11 07:40

假設(shè)年底有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)借方余額25000,有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸方余額22000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方余額2000,年末留抵稅額5000,年底應(yīng)交稅費(fèi)的三級(jí)科目如何結(jié)平,怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2022-11-11 07:42

您好!增值稅明細(xì)科目不用全部結(jié)平,這個(gè)例子里面最后形成留抵3000,做以下分錄即可 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)3000

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您好!留抵在進(jìn)項(xiàng)里面,你結(jié)平進(jìn)項(xiàng)后自然就把留抵結(jié)轉(zhuǎn)了哦
2022-11-10
銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 減免稅款也結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2019-12-17
這是負(fù)債科目不是損益,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以,交完稅后就平了,直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時(shí)重復(fù)這一步。
2023-02-21
您好,明年可以繼續(xù)用。謝謝!
2020-12-31
你好,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。不用轉(zhuǎn)到未交增值稅
2021-08-09
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