你好,先記A公司往來中。
老師,你好。我們公司2020年9月有一筆借款20000元,是個(gè)人。當(dāng)時(shí)做的分錄是,借:其他應(yīng)收款—個(gè)人往來—A 20000 貸:銀行存款 20000 現(xiàn)在已經(jīng)確定收不回來了。可以這樣做嗎?摘要:A借款轉(zhuǎn)無票支出 借:營業(yè)外支出—無票費(fèi)用 20000 貸:其他應(yīng)收款—個(gè)人往來-A 20000 營業(yè)外支出——無票費(fèi)用的金額為匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增的金額
103.根據(jù)所給資料判斷對錯(cuò),并分析原因。103.A公司屬于增值稅一般納稅人企業(yè),適用的增值稅稅率為13%。A公司發(fā)生的有關(guān)事項(xiàng)及會(huì)計(jì)處理如下:(金額單位:萬元)(1)2021年1月31日,A公司與一家全球大型連鎖零售店簽訂了一項(xiàng)合同,向該零售店銷售商品,合同期限為2年。該零售商承諾,在合同期限內(nèi)每年以約定價(jià)格購買至少價(jià)值1000萬元的產(chǎn)品。合同同時(shí)約定,A公司需在合同開始時(shí)向該零售商支付10萬元的不可退回款項(xiàng),該款項(xiàng)旨在就零售商需更改貨架以使其適合放置A公司產(chǎn)品而作出補(bǔ)償。2021年1月A公司銷售給該零售店商品的金額為100萬元(不含增值稅)。A公司確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入100萬元。(2)上述2021年1月向大型連鎖零售店銷售商品金額100萬元商品的成本為50萬元。A公司結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本50萬元。賬務(wù)處理為:借:主營業(yè)務(wù)成本50貸:庫存商品50
A公司屬于增值稅一般納稅人企業(yè),適用的增值稅稅率為13%。A公司發(fā)生的有關(guān)事項(xiàng)及會(huì)計(jì)處理如下(1)2021年1月31日,A公司與零售店簽訂了一項(xiàng)合同,向該零售店銷售商品,合同期限為2年,在合同期限內(nèi)每年以約定價(jià)格購買至少價(jià)值1000萬元的產(chǎn)品。合同同時(shí)約定,A公司需在合同開始時(shí)向該零售商支付10萬元的不可退回款項(xiàng),該款項(xiàng)旨在就零售商需更改貨架以使其適合放置A公司產(chǎn)品而作出補(bǔ)償。2021年1月A公司銷售給該零售店商品的金額為100萬元(不含增值稅)。A公司確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入100萬元。(2)上述2021年1月向大型連鎖零售店銷售商品金額100萬元商品的成本為50萬元。A公司結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本50萬元。賬務(wù)處理為:借:主營業(yè)務(wù)成本50貸:庫存商品50(3)2021年3月,A公司與客戶簽訂合同,向其銷售甲、乙兩種商品,甲種商品的單獨(dú)售價(jià)為600萬元,乙種商品的單獨(dú)售價(jià)為2400萬元,合同價(jià)款為2500萬元。合同約定甲商品于合同開始日交付,乙商品在一個(gè)月后交付,但只有在兩項(xiàng)商品全部交付后,A公司才有A公司因?yàn)榧追N商品售價(jià)較低,因此仍確認(rèn)甲商品分?jǐn)偤贤瑑r(jià)款600萬元;則乙商品分?jǐn)偤贤瑑r(jià)款1900萬。
綜合題:A公司是2020年新設(shè)立的有限責(zé)任公司,注冊資本800萬元。請根據(jù)以下所列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄:(1)1月5日,A公司收到甲公司以價(jià)值400萬元的固定資產(chǎn)認(rèn)繳其所占注冊資本50%的份額;乙公司以一項(xiàng)價(jià)值240萬元的專利權(quán)認(rèn)繳其所占注冊資本30%的份額;其他投資人以160萬元銀行存款認(rèn)繳其所占注冊資本20%的份額。(2)3月1日,A公司從中國銀行借入3個(gè)月期限、年利率為6%的借款600萬元,約定于2020年5月31日一次性還本付息。A公司于每月月末計(jì)提當(dāng)月借款利息。(3)5月31日,A公司一次性歸還中國銀行借款本息共計(jì)609萬元。(4)9月1日,A公司引入丙公司投資500萬元,但丙公司只占公司注冊資本的20%。(5)8月2日,A公司購入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款50萬元,增值稅6.5萬元,價(jià)稅合計(jì)56.5萬元以商業(yè)承兌匯票支付。9日,設(shè)備投入安裝,領(lǐng)用本公司生產(chǎn)的K產(chǎn)品3000元。15日,設(shè)備安裝完畢達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。(6)9月2日,A公司外購一批R材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款500000元,增值稅65000元,款項(xiàng)以銀行承兌匯票支付,
我們屬于一般納稅人企業(yè),上個(gè)月還了A公司50萬,可是我查流水沒有向A公司的借款記錄,經(jīng)理說是承兌借款,現(xiàn)在只有一筆支出50萬咋回事呢
老師,我們是公寓店(個(gè)體戶),開出去的發(fā)票都是開:住宿費(fèi),請問一下公寓店產(chǎn)生的物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目,1-9月水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)共130000元,但是10月份才開票回來。請問一下7-9月能不能提先暫估一筆物業(yè)、水電費(fèi)130000元,暫估的會(huì)計(jì)分錄怎么做?10月份回票會(huì)計(jì)分錄又怎么做?麻煩老師會(huì)計(jì)分錄詳細(xì)指導(dǎo)一下,謝謝
老師,我們是公寓店(個(gè)體戶),開出去的發(fā)票都是開:住宿費(fèi),請問一下公寓店產(chǎn)生的物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目,1-9月的水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)和130000元,10月份才開票回來,7-9月能不能暫估一筆物業(yè)、水電費(fèi)130000元,暫估的會(huì)計(jì)分錄怎么做?10月份回票會(huì)計(jì)分錄又怎么做?麻煩老師會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,謝謝
老師,我們是公寓店(個(gè)體戶),開出去的發(fā)票都是開:住宿費(fèi),請問一下公寓店產(chǎn)生的物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目,1-9月的水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)和130000元,10月份才開票回來,7-9月能不能暫估一筆物業(yè)、水電費(fèi)130000元,暫估的會(huì)計(jì)分錄怎么做?10月份回票會(huì)計(jì)分錄又怎么做?麻煩老師會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,謝謝
老師,公司報(bào)銷總有一些賬是沒有發(fā)票的,這些不是需要年底調(diào)增嗎?但是年底怎么計(jì)算這些數(shù)據(jù)呢?直接查一年的賬嗎?如果不是的話,那平時(shí)怎么記呢?
老師你好,總公司合并申報(bào)企業(yè)所得稅,分公司只開票,沒有成本,上傳財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表是有利潤的,這樣需要繳納稅款嗎
電子稅局網(wǎng)上成品油的發(fā)票沒有下載按鈕,還能去哪里下載呢
老師年終獎(jiǎng)的稅率怎么算的
老師,我們是公寓店(個(gè)體戶),開出去的都是開:住宿費(fèi),請問一下產(chǎn)生的物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
老師您好 請問下 現(xiàn)在不是申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)要填計(jì)提職工薪酬么 我們公司是本月發(fā)放上個(gè)月的 申報(bào)的呢是申報(bào)發(fā)放的金額 我正好跨年所以我一月申報(bào)的個(gè)稅是去年12月份的 可是我計(jì)提時(shí)候按照每個(gè)月計(jì)提的 所以計(jì)提金額就會(huì)少,這個(gè)怎么辦
你好老師,我們注冊資本是500萬,已經(jīng)繳納400萬,現(xiàn)在要減資到100萬,請問多繳納的300萬,能退還給股東嗎?
他說這是我們跟他借的承兌,但是是還款,賬上應(yīng)該就是平的卅,咋做這筆業(yè)務(wù)
以前借過,這次還了就是平的,以前沒借過,這次就記成借款。