你好;? ?私人是對(duì)方公司的? ? ?個(gè)人賬戶嗎? ?
對(duì)方用私人賬戶往我們公司公賬轉(zhuǎn)貨款 說是沒有公賬 但我們有給對(duì)發(fā)開票 這個(gè)要怎么處理
老師你好,轉(zhuǎn)錢給對(duì)方公司了,但是對(duì)方公司不會(huì)給我們開發(fā)票怎么做分錄?
老師,我們老板用公賬轉(zhuǎn)了幾筆貨款給其人的私戶,但是對(duì)方是個(gè)人來的,也不開發(fā)票給我們,那我這邊怎么做分錄呢?要做幾筆呢?
老師你好,公司給私人轉(zhuǎn)的貨款,但是對(duì)方也不會(huì)給我們開發(fā)票,這個(gè)怎么做呢?
老師你好,對(duì)公轉(zhuǎn)款給個(gè)人,個(gè)人也不給我們公司開發(fā)票,應(yīng)付賬款成負(fù)數(shù)了怎么辦呢?發(fā)票也不得開回來了。
做賬會(huì)計(jì)是不是只做賬其他任何事都不做!
請(qǐng)問老師快賬已經(jīng)錄入了一個(gè)季度了因?yàn)椴黄?,反結(jié)賬回來看期初的數(shù)少錄了,(其他應(yīng)應(yīng)收款)咋樣再把這個(gè)期初數(shù)錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖?不需要一定開票人本人紅沖吧?
經(jīng)營租賃中,承租人購買的設(shè)備運(yùn)回時(shí)發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi) 2 萬元和安裝費(fèi)用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)還是計(jì)入長期代攤費(fèi)用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會(huì)計(jì)可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請(qǐng)教您幾個(gè)問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
不是的,這種怎么辦
分錄這么做呢
你好; 那你是轉(zhuǎn)給員工; 去代付嗎?才好判斷科目??
就是貨款,只是轉(zhuǎn)給個(gè)人賬戶的,對(duì)方也不會(huì)給我們開發(fā)票
你好;? ?那你就做賬; 借庫存商品貸 銀行存款掛著? ?
怎么做,老師
但是沒得商品啊
你好;? ?你這個(gè) 支付了貨物沒有收到; 做 ; 借應(yīng)付賬款貸銀行存款? ??