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老師你好,轉(zhuǎn)錢給對方公司了,但是對方公司不會給我們開發(fā)票怎么做分錄?

2022-06-09 18:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-06-09 18:24

您好,正常按照成本費用入賬,只是不能稅前扣除

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快賬用戶7033 追問 2022-06-09 18:25

借管理費,貸銀行存款?

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齊紅老師 解答 2022-06-09 18:25

對的,做賬是這么做賬的

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相關(guān)問題討論
您好,正常按照成本費用入賬,只是不能稅前扣除
2022-06-09
直接投訴對方不開票就是
2024-05-11
你好 借管理費用或者成本 - 調(diào)研服務費 貸 應付賬款 ;
2021-04-11
你好,實際銷售了,你就做無票收入。和開票收入分錄一模一樣。
2021-04-07
你好同學,沒給的錢記入應收賬款
2022-07-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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