?你好;? ? ?個人不開票的話; 你們實際業(yè)務(wù)是什么; 好判斷科目? ?
老師 請問幾個問題 1.我們付給客戶貨款 但是對方還未給我們開發(fā)票過來 這個怎么做分錄呢 ? 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒給客戶開發(fā)票,這怎么做分錄呢?
老師 請問幾個問題 1.我們付給客戶貨款 ,錢已經(jīng)付了,但是對方還未給我們開發(fā)票過來 這個怎么做分錄呢 ? 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒給客戶開發(fā)票,這怎么做分錄呢?
老師,想問您個問題,就是別的公司給我們轉(zhuǎn)一筆錢,然后這筆錢是我們一起平分,然后對方要求我們分別轉(zhuǎn)幾個賬戶,要是公戶轉(zhuǎn)的話對方也沒有發(fā)票,那要怎么轉(zhuǎn)呢才合理
老師,我們老板用公賬轉(zhuǎn)了幾筆貨款給其人的私戶,但是對方是個人來的,也不開發(fā)票給我們,那我這邊怎么做分錄呢?要做幾筆呢?
老師客戶給我開發(fā)票了,我把錢轉(zhuǎn)給他們老板私人賬上了,這筆分錄要怎么做?
老師:我們是汽車銷售公司(一般納稅人),購進固定資產(chǎn)---車輛時,取得的機動車發(fā)票進項稅額,可以正常抵扣嗎?處置固定資產(chǎn)--車輛時,開出的也是機動車發(fā)票嗎?幾個點的稅?
老師 ,企業(yè)是做設(shè)計費這塊收入的,匯算清繳時收入應(yīng)該填寫在哪一塊?
老師 比如我上個月交了管理費 這個月才開票和本月房租一張票(合計在房租里的)這樣的話 我上月記了管理費 收到發(fā)票的時候 需要沖紅不呢、 還是不用管他
首次出口退稅實地核查:詢問財務(wù)制度和會計核算,怎么回答?
老師,二手車經(jīng)銷商填報表時,簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額為什么是原價/1.01*3%,不應(yīng)是原價/1.01*1%嗎,怎樣理解
承租方的押金轉(zhuǎn)為租金,怎么會計處理
老師,勞務(wù)派遣公司的殘保金怎么交
老師你好,國有企業(yè)用自己單位的房子抵債務(wù),債權(quán)人需要債務(wù)人將抵債的房產(chǎn)進行開票,這個票具體怎么開具
老師,資產(chǎn)負債表上的余額跟科目余額表上的不一致,排查是資產(chǎn)負債表上固定資產(chǎn)減了折舊費。這樣的報表有問題沒
老師 請問一下房租確認 可以跟其他科目的做在同一日期的憑證上嗎? 因為我之前弄錯了 現(xiàn)在想問一下 有跟房租發(fā)票日期一天的 我直接加在 同日期的記賬憑證上可以嗎。還是要單獨做一張房租的記賬憑證
就是轉(zhuǎn)給個人的貨款
?你好;? ?借 其他應(yīng)收款-老板貸銀行存款 ;? ?借? 庫存商品貸? ? ?其他應(yīng)收款-老板? ?
沒有發(fā)票之類的,可以做庫存商品嗎?
?你好; 可以做; 只是 你銷售或者領(lǐng)用后的成本匯算調(diào)整??
怎么調(diào)整呢?是其他應(yīng)收不是其他應(yīng)付?
?你好;? ? ? ? ?你沒有做庫存商品嗎 ; 你自己做庫存商品去? ??
這個企業(yè)都是沒有做庫存的,平常都不做成本的
那你們購貨來干嘛的 ; 不是銷售嗎? ?
有銷售,但是購進材料的話沒有發(fā)票就沒有做進賬上
?你好; 那先計入庫存商品去 ;? ?然后 銷售多少結(jié)轉(zhuǎn)多少成本? ?
用收據(jù)代替發(fā)票嗎?可以用原材料代替庫存商品嗎
?你好;? ?是的。 匯算記得調(diào)增??
借:其他應(yīng)收款:貸:銀行存款 借:原材料:貸:其他應(yīng)收 不是用其他應(yīng)付款吧?
? 你好 ;? 是的。? ? ?實際中不會用其他應(yīng)收款。 一般是貨款 用 預(yù)付賬款或者 應(yīng)付賬款掛著的;? ??
因為我這個是特殊情況,所以用其他應(yīng)收是吧?
?你好;? ?你個人的話? 我還是 建議走預(yù)付賬款或者 應(yīng)付賬款的。 我是因為順著你的之前做的分錄來處理的;? ??
之前沒有,就是公賬轉(zhuǎn)到其他人的私賬那里,備注的是貨款來的
?你好 ;? ? ? ? 那你就先掛其他應(yīng)收款如果不清楚是貨款的??