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甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么

2025-05-21 20:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-21 20:52

借銀行貸預收賬款或者應收賬款或者其他應付款 借庫存商品 貸應付賬款 借應收賬款或者預收賬款或者其他應付款 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 借應付賬貸銀行存款

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?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-05-21
4月份 借:庫存商品4000 貸:應付賬款 - 甲公司4000 借:應收賬款 - 王總4000 貸:主營業(yè)務收入4000 5月初 借:應付賬款 - 甲公司4000 貸:銀行存款4000 5月21日 借:銀行存款4000 貸:應收賬款 - 王總4000
2025-05-21
同學你好。我給你解答
2025-05-21
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2025-05-21
借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費。 支付給乙公司的借主營業(yè)務成本 貸銀行存款。
2024-07-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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