同學(xué)你好 應(yīng)該是轉(zhuǎn)出未交增值稅 為什么轉(zhuǎn)出
老師,1.上期留底進(jìn)項這月轉(zhuǎn)出的會計分錄是借_應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸_應(yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出多交增值稅,對嗎? 2.這樣的話轉(zhuǎn)出多交增值稅不就有余額了,以后怎么把這個科目結(jié)轉(zhuǎn)平
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借方有 轉(zhuǎn)出未交增值稅三級科目嗎?為什么老師說年底時候,把進(jìn)項稅額留底轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 記得賬本上 借方是 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅
老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣做錯了嘛? 為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅科目會有余額?怎么平?
想把上一年度的進(jìn)銷余額轉(zhuǎn)平本年余額看著是當(dāng)月的分錄怎么做要具體的分錄和金額。下面這個后2步不就重復(fù)了嗎1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 4、實際交納時,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅;貸:銀行存款。 這就是完整的分錄 你把進(jìn)項銷項余額都填進(jìn)去
老師,月底結(jié)轉(zhuǎn)多交的增值稅,分錄是這樣寫的嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。我老是分不清結(jié)轉(zhuǎn)時用哪個一級科目
老師您好,2022年4月補(bǔ)報申報表車子未開票收入,2022年5-12月增值稅申報表都更正了,2023-2025年需要更正重新刷新數(shù)據(jù)嗎,我只更正了2022年申報2025年8月里面有留抵很多這是什么情況呀
同一個集團(tuán)控制,但是我看下面被控制的公司股權(quán)沒有集團(tuán)的股份,股份是自然人,這個是什么情況呢
不具有重大影響和控制的長期股權(quán)投資,用什么法來后續(xù)計量?
老師,應(yīng)收退貨成本,確認(rèn)遞延所得稅嘛?
第五題到底是對還是錯
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會上門核查嗎?執(zhí)照注冊地址是否要求跟實際辦公地址一致
注冊碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個項目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負(fù)債表也要分開,溫馨家園是一個單位,之前所有項目都在一個賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時工,臨時工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
上月留底的進(jìn)項怎么做會計分錄
上月留抵的進(jìn)項你這個月要抵扣嗎
是是是是
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅? 銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅