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老師,1.上期留底進項這月轉(zhuǎn)出的會計分錄是借_應交稅費_未交增值稅 貸_應交稅費_轉(zhuǎn)出多交增值稅,對嗎? 2.這樣的話轉(zhuǎn)出多交增值稅不就有余額了,以后怎么把這個科目結(jié)轉(zhuǎn)平

2022-10-17 09:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-17 09:36

同學你好 應該是轉(zhuǎn)出未交增值稅 為什么轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6922 追問 2022-10-17 09:39

上月留底的進項怎么做會計分錄

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齊紅老師 解答 2022-10-17 09:43

上月留抵的進項你這個月要抵扣嗎

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快賬用戶6922 追問 2022-10-17 09:47

是是是是

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齊紅老師 解答 2022-10-17 09:50

同學你好 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅? 銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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同學你好 應該是轉(zhuǎn)出未交增值稅 為什么轉(zhuǎn)出
2022-10-17
好,對的,是的,這個是正確的,沒有重復哪一個重復了,你做第一個和第二個,你的銷項和進項沒有余額了。
2023-10-10
你好 是的 是這么做的
2021-06-08
你好,上面分錄處理正確
2022-01-18
有留底不用做帳同學
2022-05-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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