您好,這個(gè)是可以的,可以這樣做
23年有一筆3萬(wàn)的收入按未開(kāi)票收入入賬了 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 實(shí)際23年發(fā)票已開(kāi)也申報(bào)交稅了 又按發(fā)票做了一筆 借銀行存款 貸 主營(yíng) 應(yīng)交稅費(fèi) 24現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題怎么更正做分錄
23年有一筆3萬(wàn)的收入按未開(kāi)票收入入賬了 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 實(shí)際23年發(fā)票已開(kāi)也申報(bào)交稅了 又按發(fā)票做了一筆 借銀行存款 貸 主營(yíng) 應(yīng)交稅費(fèi) 24現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題怎么更正做分錄
23年做了一筆, 借:其他業(yè)務(wù)收入99869. 貨:應(yīng)收賬款90000 應(yīng)交增值稅- 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 9869 24年發(fā)現(xiàn)這筆分錄是錯(cuò)的,正確的應(yīng)該是 借:應(yīng)收賬款99869 貸。其他業(yè)務(wù)收入 9萬(wàn)。 應(yīng)交增值稅- 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 9869 已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在我要怎么調(diào)整? 我這樣做對(duì)嗎? 借:其他業(yè)務(wù)收入-99869. 貨:應(yīng)收賬款 -90000 應(yīng)交增值稅- 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 -9869 借:應(yīng)收賬款 99869 貸:以前年度損益調(diào)整 90000 應(yīng)交增值稅- 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 9869
23年做了一筆, 借:其他業(yè)務(wù)收入99869. 貨:應(yīng)收賬款90000 應(yīng)交增值稅- 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 9869 24年發(fā)現(xiàn)這筆分錄是錯(cuò)的,正確的應(yīng)該是 借:應(yīng)收賬款99869 貸。其他業(yè)務(wù)收入 9萬(wàn)。 應(yīng)交增值稅- 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 9869 已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在我要怎么調(diào)整? 我這樣做對(duì)嗎? 借:其他業(yè)務(wù)收入-99869. 貨:應(yīng)收賬款 -90000 應(yīng)交增值稅- 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 -9869 借:應(yīng)收賬款 99869 貸:以前年度損益調(diào)整 90000 應(yīng)交增值稅- 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 9869
老師,我們有一筆收入去年已經(jīng)做了無(wú)票收入,當(dāng)時(shí)做的分錄是: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅 今年給對(duì)方又開(kāi)了發(fā)票,這筆分錄 借:預(yù)收賬款 紅字 貸:以前年度損益調(diào)整 紅字 貸:應(yīng)交增值稅 紅字 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅 這樣做對(duì)不對(duì)?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?zhuān)?/p>
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
但是25年1月我填寫(xiě)24年12月季度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候沒(méi)做借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營(yíng)業(yè)外收入這筆分錄,我做24年 年報(bào)時(shí)候補(bǔ)這個(gè)分錄合適嗎
可以,這個(gè)是不影響的,沒(méi)關(guān)系。