你好可以的 可以這么做的
老師你好,我們20年利潤1400萬,現(xiàn)在凈利潤490萬,本來利潤成本不用這么高,我們是做建筑抗震支架的,其中400萬勞務(wù)發(fā)票沒回來,現(xiàn)在21年1月了,我現(xiàn)在做去年12月的帳,可否暫估入賬400勞務(wù)發(fā)票? 否則我們利潤會很高,400萬發(fā)票本月才到可以到,是否能在匯算清繳前取得發(fā)票就可以了?
老師,我問下建筑行業(yè)本年累計3830371.49,成本3182818.68,利潤總額是315480.13,賬上還有466996.39的工程施工沒結(jié)轉(zhuǎn),老板不想交稅,我問下再結(jié)轉(zhuǎn)成本把利潤結(jié)轉(zhuǎn)到負(fù)數(shù)后,成本351萬左右,和收入比較接近,這樣合理嗎?
12月份成本票開的比較多,做賬完成后,利潤是-209萬,我可不可以其中一部分不入賬?把2022年利潤做成正數(shù)20萬左右,把剩下的成本計入到2023年的費(fèi)用?
老師,如果 之前2022年3月做錯賬了,本應(yīng)該記入 開發(fā)成本的 記到管理費(fèi)用了 我現(xiàn)在做12月份賬。先沖紅3月份的賬,做相反分錄,在做正確的賬 可以嗎??(因為管理費(fèi)用 月末都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里邊了, 不知道這樣操作可不可以?)
去年計提了700萬成本,去年開了200w成本發(fā)票,今年開了400w成本發(fā)票,我匯算清繳怎么調(diào)整比較好,如果做到去年直接改去年的賬,是不是要調(diào)增500萬成本。今年做未分配利潤可以只調(diào)增100萬成本,那我去年的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表是不是都要按100w調(diào)整后在做匯算清繳
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務(wù)信息和自己的財務(wù)信息和合資公司的財務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時,怎么能反應(yīng)出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補(bǔ)申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價值具體公式是什么