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12月份成本票開的比較多,做賬完成后,利潤是-209萬,我可不可以其中一部分不入賬?把2022年利潤做成正數(shù)20萬左右,把剩下的成本計入到2023年的費(fèi)用?

2023-01-09 18:33
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-09 18:33

你好可以的 可以這么做的

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你好可以的 可以這么做的
2023-01-09
學(xué)員你好,一般來說施工項目需要有一定的利潤率,比如6% ,那你成本就只能結(jié)轉(zhuǎn)94% 完全靠主營業(yè)務(wù)成本來籌劃不太好,那這樣說你做了很多項目天天不賺錢你還做得風(fēng)生水起,那不太合理,增加期間費(fèi)用還說得過去
2022-01-06
你好! 可認(rèn)作為前期差錯進(jìn)行處理。 ①先沖掉1月份入銷售成本的分錄 ②對前期差錯進(jìn)行更正 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品(或其它資產(chǎn)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 ③以前年度損益調(diào)整余額轉(zhuǎn)入未分配利潤,是必須的。 如果金額不大,可以作為本年銷售成本入帳。
2021-01-18
可以的,可以這么做的。
2025-02-28
你好,正在解答中請稍等。
2023-03-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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