同學你好 調(diào)增就可以了 五千多除以稅率
老師,我想問下關(guān)于建筑業(yè)異地預繳時8月份所屬期多繳了稅款現(xiàn)在進行退稅,在電子稅務局上進行退稅處理資料都交齊全了,但是辦理狀態(tài)是不予辦理附帶了一段話 說請在情況說明中清晰地說明稅費為什么不能退回企業(yè)賬戶的原因,多繳納稅款時是從個人賬戶支付的,退稅不應該也是退回個人賬戶嗎,在辦理退稅上傳資料時我也是明確填寫了退回賬戶是個人的,如果說需要寫清楚這筆稅費不能退回企業(yè)賬戶的原因可以怎么寫?
這個公司是外地預交項目,11月成立的,11-12月凈利潤是10020.45,所得稅是10020.45*0.025=250.51,外地預交企業(yè)所得稅是475.73,在今年5月匯算清繳的時候稅務局不讓去退稅就讓我調(diào)增了收入225.22這個我沒有做賬務處理,現(xiàn)在是不是有問題?需要做一筆賬務處理?
現(xiàn)在這個一般納稅人簡易征收開的發(fā)票全年累計企業(yè)所得稅交了8763.95,利潤總額是122490.62,這個在5月匯算清繳是不是需要退稅去5000多?。窟@個是外地預交肯定不能退稅,這個在匯算清繳是不是可以把管理費用少填點,不退稅?這家全年管理費用235萬
請問今天前三個季度的的成本票比較多屬于虧損比較多,十月份開出去了一張票,,目前預測就是第四季度就會交企業(yè)所得稅,但是匯算清繳的時候肯定是虧損,需要退稅,需要退稅怎么辦呢,我想避免這個退稅,如果第四季度再開成本票進來的話可以,但是全年虧損一分錢不交會不會被查,主要是交了匯算清繳還要退稅,我不想退呀
老師,今年前三個季度預繳的企業(yè)所得稅多了,第四個季度沒有收入,只有費用支出,利潤下降,等于第四個季度不用交,后期匯算清繳還得退一部分,這種情況年末需要做企業(yè)所得稅計提分錄嗎,還是說不用管,次年匯算清繳的時候再做
老師,企業(yè)變更名稱,做為財務要關(guān)注哪些方面,請賜教,謝謝!
2022年度是每個季度45萬的額度,普票免征增值稅的
老師你好,我在上一個單位是從2024年8月干到2025年2月,然后他們給我簽勞動合同,我申請了勞動仲裁,讓他給我賠償,就是除試用期外,總共2萬5000多的工資,現(xiàn)在那邊法人打電話說給我協(xié)商嗎?還是咋辦?如果協(xié)商不了的話,他去找律師,我不用管他可以么
老師,晚上好,個人自建房,房屋出租,租客要求開專票,要帶什么資料去開票,稅率多少
老師你好,我們是個體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費和人工費,先預付2萬,這個付款時用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費用,我已支付一份合同的金額了,但是對方給開具的普票是這這份兩份合同的合計金額,這個我還怎么做賬???
現(xiàn)在更正2023年工資,會計分錄怎么做?
2023年計入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費,會計分錄怎么做
請問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費用合計180多萬,有220萬開票收入由于對方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營利性機構(gòu)呢
就是在匯算清繳直接調(diào)增哪個?管理費用?
同學你好 嗯 調(diào)增費用科目就可以
就是我可以在匯算不退稅直接調(diào)整費用就可以是吧?這個操作會不會被稅務找?
同學你好 對的 是這樣的
這個是管理費用做多了,還是調(diào)增這個管理費用嗎?
同學你好 對的 直接調(diào)增就可以
調(diào)減管理費用吧?老師說是調(diào)增?
調(diào)增了然后所得稅多了就不用退稅啦